厚生労働省 / 大臣官房 / 地方課

地方厚生局の移転に必要な経費

予算事業ID 2995 前年度事業 開始 2004年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.9 億円 のうち 1.6 億円(84.7%)を執行。翌年度繰越 1,170 万円、不用相当額 1,663 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 3,052 万円、FY2026 概算要求は 2.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1.8 億円 → FY2025 当初 3,052 万円(−83.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条に基づく庁舎等使用調整計画等による地方厚生局の移転等。

事業の概要

地方厚生局における民間ビル入居部門等の国の庁舎への移転に係る設計業務及び改修工事等。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.8 億円 要求の 99.5%現額 1.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.6 億円 執行率 84.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,663 万円 現額の 9%翌年度繰越 1,170 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 2.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.8 億円
前年度繰越94.5 万円
歳出予算現額1.9 億円

使い道

執行額1.6 億円
翌年度繰越1,170 万円
不用相当額1,663 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 154,420,000 円 154,420,000 円 75,849,825 円
2022 152,745,000 円 222,714,000 円 76,017,002 円
2023 45,600,000 円 169,078,000 円 75,295,929 円
2024 184,398,000 円 185,343,175 円 157,008,096 円
2025 30,520,000 円 42,221,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021154,420,000 円154,420,000 円75,849,825 円49.1%8,601,175 円2025年度シート
2022152,745,000 円152,745,000 円222,714,000 円76,017,002 円34.1%23,218,998 円2025年度シート
202345,600,000 円45,600,000 円169,078,000 円75,295,929 円44.5%92,836,896 円2025年度シート
2024185,318,000 円184,398,000 円185,343,175 円157,008,096 円84.7%16,634,079 円2025年度シート
202530,520,000 円30,520,000 円42,221,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 184,398,000 円 → FY2025 要求 30,520,000 円 → FY2025 当初 30,520,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 157,008,096 円(84.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 30,520,000 円 → FY2026 要求 224,017,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
185,318,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
184,398,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
945,175 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
185,343,175 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 945,175 円(1件)、当初予算 184,398,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
157,008,096 円
執行率
84.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
11,701,000 円
不用相当額
16,634,079 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・令和6年度においては、庁舎等使用調整計画等に基づき、計画どおりに移転を進めることができた。・また、移転等に係る経費については、原則として一般競争入札を実施する等により、コスト削減に努めている。
改善の方向性
・執務室等を移転することにより、民間ビル借料の削減が見込まれるため、移転未実施の執務室等についても合同庁舎の使用調整等を所掌している関係当局と調整を行い、引き続き移転を実施していくこととする。・また、調達についても、引き続き原則として一般競争入札を実施していくことでコスト削減に努めることとする。・工事の着手及び進捗に遅れが生じないよう、事前の調査やスケジュール管理等を適切に実施し、当初見込みに沿った執行を達成できるように努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
庁舎等使用調整計画等による地方厚生局の移転等に係る事業であるが、一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット庁舎等使用調整計画等に基づく移転の実施着手箇所数※箇所数には、移転を伴わない設計業務等を含む[箇所]00
アウトカム・長期賃借の解消がされた民間ビルの箇所数[箇所]22 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
一者応札となっている要因を分析し、仕様書の精査や十分な公告期間の確保等を行うことで、複数の事業者が入札に参加できるよう改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
30,520,000 円
FY2026 概算要求
224,017,000 円
主な増減理由
移転に係る改修工事等による増。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A北海道厚生局ほか
移転の実施
157,008,096 円
B有限会社サヤ建設ほか
改修工事
157,008,096 円