厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / がん・疾病対策課

循環器病特別対策事業

予算事業ID 3027 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2 億円 のうち 2 億円(99.5%)を執行。不用相当額 108 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.6 億円、FY2026 概算要求は 3.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.9 億円 → FY2025 当初 2.6 億円(+35.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

都道府県が策定した都道府県循環器病対策推進計画に基づき、地域の実情等を反映させた各種施策を着実に実施することにより、循環器病対策を推進することを目的とする。

事業の概要

①都道府県循環器病対策推進事業/②循環器病医療提供体制の促進等に資する事業/③循環器病に関する正しい知識の普及啓発事業/④循環器病に関する治療と仕事の両立支援事業/⑤循環器病の相談に資する事業/⑥循環器病対策に資する多職種連携推進事業/⑦脳卒中・心臓病等総合支援センター事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.9 億円 要求の 99.5%現額 2 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2 億円 執行率 99.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 108 万円 現額の 0.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 127.8%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.9 億円
予備費等1,399 万円
歳出予算現額2 億円

使い道

執行額2 億円
不用相当額108 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 222,202,000 円 222,202,000 円 35,219,000 円
2022 106,106,000 円 106,106,000 円 56,308,000 円
2023 106,035,000 円 161,945,000 円 161,945,000 円
2024 189,645,000 円 203,639,000 円 202,561,000 円
2025 257,232,000 円 257,232,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021222,202,000 円222,202,000 円35,219,000 円15.8%186,983,000 円2025年度シート
2022222,202,000 円106,106,000 円106,106,000 円56,308,000 円53.1%49,798,000 円2025年度シート
2023106,106,000 円106,035,000 円161,945,000 円161,945,000 円100.0%0 円2025年度シート
2024190,649,000 円189,645,000 円203,639,000 円202,561,000 円99.5%1,078,000 円2025年度シート(改訂)
2025257,232,000 円257,232,000 円257,232,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 189,645,000 円 → FY2025 要求 257,232,000 円 → FY2025 当初 257,232,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 202,561,000 円(99.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 257,232,000 円 → FY2026 要求 313,742,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
190,649,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
189,645,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
13,994,000 円
歳出予算現額
203,639,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 189,645,000 円(1件)、予備費等1 13,994,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
202,561,000 円
執行率
99.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,078,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
短期アウトカムについて目標値に対し、127.8%の達成度であり、順調に推移している。令和5年度から新設した事業内容⑦の実施を重点的に行う自治体もあり、執行額の増加に繋がったと考えられる。
改善の方向性
事業内容⑦を実施する都道府県は年々増加する見込みであり、更なる執行額の増加を目指し、適切に取り組みを推進していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
循環器病対策の推進のために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業実施自治体数[件]4746 97.87234
アウトカム・短期執行額[円]34456384403500 127.79926
アウトカム・短期市民公開講座および医療機関・かかりつけ医を対象としたセミナーや会議の開催回数[件]
アウトカム・短期循環器病に関する相談窓口への相談数[件]
アウトカム・中期循環器病の認知率[%]
アウトカム・中期在宅生活に復帰した患者の数[人]
アウトカム・長期健康寿命[年齢]
アウトカム・長期循環器病の年齢調整死亡率[人口10万対]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
257,232,000 円
FY2026 概算要求
313,742,000 円
主な増減理由
既存事業(事業の概要⑦の事業)の実施数増加による増額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県等
・都道府県循環器病対策推進事業 ・循環器病医療提供体制の促進等に資する事業 ・循環器病に関する正しい知識の普及啓発事業 ・循環器病に関する治療と仕事の両立支援事業 ・循環器病の相談に資する事業 ・循環器病対策に資する多職種連携推進事業 ・脳卒中・心臓病等総合支援センター事業
202,561,000 円