厚生労働省 / 医薬局 / 総務課

薬剤師確保のための調査・検討事業

予算事業ID 3033 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,369 万円 のうち 1,173 万円(49.5%)を執行。不用相当額 1,196 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,829 万円、FY2026 概算要求は 1,791 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,369 万円 → FY2025 当初 1,829 万円(−22.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

薬剤師の偏在状況の実態・課題等を把握・整理し、これに対応するための方策等について調査・検討を行うことにより、各都道府県等における偏在解消や薬剤師確保に向けた効果的な対応の実施に資することを目的とする。

事業の概要

地域における薬剤師の偏在状況の把握を可能とすることにより、自治体による効果的な偏在対策の推進に資するべく、各種統計情報等を用いて薬剤師の偏在指標を算出するとともに、継続的に各都道府県等が実施する薬剤師確保対策において得られる成果・知見等の共有を図り、効果的な薬剤師確保に資する方策について検討する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,369 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,369 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,173 万円 執行率 49.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,196 万円 現額の 50.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 85.7%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,791 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,369 万円
歳出予算現額2,369 万円

使い道

執行額1,173 万円
不用相当額1,196 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 23,691,000 円 23,691,000 円 22,209,200 円
2022 23,691,000 円 23,691,000 円 18,141,600 円
2023 23,691,000 円 23,691,000 円 21,140,087 円
2024 23,691,000 円 23,691,000 円 11,733,551 円
2025 18,293,000 円 18,293,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202123,691,000 円23,691,000 円22,209,200 円93.7%1,481,800 円2025年度シート
202223,691,000 円23,691,000 円23,691,000 円18,141,600 円76.6%5,549,400 円2025年度シート
202323,691,000 円23,691,000 円23,691,000 円21,140,087 円89.2%2,550,913 円2025年度シート
202423,691,000 円23,691,000 円23,691,000 円11,733,551 円49.5%11,957,449 円2025年度シート
202518,293,000 円18,293,000 円18,293,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 23,691,000 円 → FY2025 要求 18,293,000 円 → FY2025 当初 18,293,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 11,733,551 円(49.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 18,293,000 円 → FY2026 要求 17,908,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
23,691,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
23,691,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
23,691,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 23,691,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
11,733,551 円
執行率
49.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
11,957,449 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和4年度に算出した薬剤師の偏在指標を踏まえ、各都道府県において薬剤師確保に関する分析・調査検討事業を実施したことから、本事業は薬剤師の偏在解消に効果があったと考えられる。
改善の方向性
実態に応じた偏在指標を算出するため、偏在指標算定式の定期的な見直しや偏在解消方策の検討を実施し、引き続き効果的な事業となるよう適切な予算措置に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
薬剤師の偏在解消や薬剤師確保に向けた効果的な対応のために必要な経費であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。なお、執行率が低調となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット検討会・ヒアリングの実施件数[件]31 33.33333
アウトカム・短期薬剤師確保に関する分析・調査検討事業を実施した都道府県数[都道府県]76 85.71429
アウトカム・長期偏在の解消が見られた都道府県数※調査は3年に1回の周期で行うこととして、令和4年度から開始[都道府県]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
令和6年度から令和8年度にかけて予算を下げていることから、令和7年度の執行率も踏まえて令和8年度の事業内容及び予算額等の分析を行い、必要に応じて改善を検討する。なお、引き続き必要な予算額を確保のうえ、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
18,293,000 円
FY2026 概算要求
17,908,000 円
主な増減理由
旅費等の減。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A愛媛県ほか
薬剤師確保のための調査・検討事業
11,733,551 円
B一般社団法人愛媛県薬剤師会
本事業終了後も継続可能なコントロールタワーの確立
3,450,000 円
C株式会社ディースピリット
ウェブサイトの設計及び構築等
1,463,000 円
D株式会社エス・ピー・シー
ウェブサイトのデザイン作成等、薬剤師の魅力発信に係る取材対応
1,158,921 円