厚生労働省 / 大臣官房 / 地方課

地方厚生局施設整備に必要な経費

予算事業ID 3041 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8,029 万円 のうち 6,138 万円(76.4%)を執行。翌年度繰越 1,029 万円、不用相当額 862 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 5,013 万円、FY2026 概算要求は 9,061 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 8,029 万円 → FY2025 当初 5,013 万円(−37.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地方厚生局が入居している合同庁舎において必要な施設整備を行うことで、行政運営の効率化及び利用者利便の向上を図ることを目的とする。

事業の概要

地方厚生局が入居している合同庁舎においては、個々の設備等の不具合発生頻度(耐用年数)や緊急度により、時宜に応じた計画的な改修や更新等を実施している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8,029 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8,029 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,138 万円 執行率 76.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 862 万円 現額の 10.7%翌年度繰越 1,029 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 95%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 9,061 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8,029 万円
歳出予算現額8,029 万円

使い道

執行額6,138 万円
翌年度繰越1,029 万円
不用相当額862 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 64,392,000 円 164,688,000 円 12,463,578 円
2023 28,388,000 円 132,734,000 円 92,991,511 円
2024 80,292,000 円 80,292,000 円 61,375,394 円
2025 50,132,000 円 67,327,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202264,392,000 円164,688,000 円12,463,578 円7.6%47,878,422 円2025年度シート
2023128,688,000 円28,388,000 円132,734,000 円92,991,511 円70.1%39,742,489 円2025年度シート
202480,292,000 円80,292,000 円80,292,000 円61,375,394 円76.4%8,623,606 円2025年度シート
202550,132,000 円50,132,000 円67,327,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 80,292,000 円 → FY2025 要求 50,132,000 円 → FY2025 当初 50,132,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 61,375,394 円(76.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 50,132,000 円 → FY2026 要求 90,605,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
80,292,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
80,292,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
80,292,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 80,292,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
61,375,394 円
執行率
76.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
10,293,000 円
不用相当額
8,623,606 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・令和6年度においては、ほぼ全ての工事が計画どおり実施できたが、事業規模の大きな案件では入札の不落等により年度内に工事が完了しないものがあった。・計画どおり工事を実施できた案件に関しては、原則として、一般競争入札による競争性のある調達を実施したため、最小限のコストで事業を実施することができた。
改善の方向性
・工事の着手及び進捗に遅れが生じないよう、事前の調査やスケジュール管理等を適切に実施し、当初見込みに沿った執行を達成できるように努める。・今後についても、引き続き一般競争入札を実施し、可能な限り最小限のコストで事業が行えるよう努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
地方厚生局が入居している合同庁舎において必要な施設整備を行う事業であるが、一者応札となっている要因を分析し、改善を図るとともに予算を縮減すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット工事実施件数[件]2221 95.45455
アウトカム・長期予定期間内に完了した工事件数[件]2019 95

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
一者応札となっている要因を分析し、仕様書の精査や十分な公告期間の確保等を行うことで、複数の事業者が入札に参加できるよう改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
50,132,000 円
FY2026 概算要求
90,605,000 円
主な増減理由
施設整備件数の増加に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A関東地方整備局ほか
施設整備の実施
61,375,446 円
B株式会社関電工ほか
改修工事等
61,375,394 円