厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / がん・疾病対策課

脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業

予算事業ID 3074 前年度事業 開始 2022年度 終了予定 2025年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.2 億円 のうち 1.8 億円(57.1%)を執行。翌年度繰越 1.1 億円、不用相当額 2,958 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 7,200 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.2 億円 → FY2025 当初 7,200 万円(−66.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

専門的な知識を有し、地域の情報提供等の中心的な役割を担う医療機関に脳卒中・心臓病等総合支援センターを配置することで、包括的な支援体制を構築し、地域全体の患者支援体制の充実を図ることを目的とする。

事業の概要

都道府県の循環器病対策推進計画や、循環器病対策推進協議会等の議論も踏まえ、自治体や関連する学会等とも連携しながら、以下の内容に関する事業を行う。/・循環器病患者・家族の相談支援窓口の設置(電話、メール相談を含む)/・地域住民を対象とした循環器病について、予防に関する内容も含めた情報提供、普及啓発/・地域の医療機関、かかりつけ医を対象とした研修会、勉強会等の開催/・相談支援を効率的に行う、資材(パンフレットなど)の開発・提供 等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.2 億円 要求の 76.8%現額 3.2 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.8 億円 執行率 57.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,958 万円 現額の 9.2%翌年度繰越 1.1 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 102.3〜140%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.2 億円
補正予算1.1 億円
予備費等-318 万円
歳出予算現額3.2 億円

使い道

執行額1.8 億円
翌年度繰越1.1 億円
不用相当額2,958 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 202,040,000 円 202,040,000 円 186,792,000 円
2023 281,205,000 円 269,990,000 円 252,569,000 円
2024 216,000,000 円 320,820,000 円 183,243,000 円
2025 72,000,000 円 180,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
2022300,090,000 円202,040,000 円202,040,000 円186,792,000 円92.5%15,248,000 円2025年度シート
2023300,000,000 円281,205,000 円269,990,000 円252,569,000 円93.5%17,421,000 円2025年度シート
2024281,205,000 円216,000,000 円320,820,000 円183,243,000 円57.1%29,577,000 円2025年度シート(改訂)
2025180,000,000 円72,000,000 円180,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 216,000,000 円 → FY2025 要求 180,000,000 円 → FY2025 当初 72,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 183,243,000 円(57.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「終了予定」

FY2025 当初 72,000,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
281,205,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
216,000,000 円
補正予算
108,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-3,180,000 円
歳出予算現額
320,820,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 108,000,000 円(1件)、当初予算 216,000,000 円(1件)、予備費等1 -3,180,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
183,243,000 円
執行率
57.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
108,000,000 円
不用相当額
29,577,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アウトプットについて、目標値を上回る実績であり、順調に設置数を伸ばしている。
改善の方向性
順調に設置数を伸ばしているため、引き続き予算の適切な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
事業は当初の予定通りの成果を達成する見込みのため、令和7年度をもって終了すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業実施施設数[件]1214 116.66667
アウトカム・短期相談支援を行う職員数[人]300420 140
アウトカム・長期新規支援患者数[人]1200012276 102.3

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
当該事業は終了するが、得られた知見は他の事業にも活用する。
FY2025 当初予算(参考)
72,000,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国立大学法人北海道大学ほか
脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業の実施
183,243,000 円