厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 予防接種課

予防接種業務体制強化

予算事業ID 3075 前年度事業 開始 2022年度 主要経費: その他の事項経費、保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 11.3 億円 のうち 6.5 億円(57.2%)を執行。翌年度繰越 4.8 億円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 6,000 万円、FY2026 概算要求は 1.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6,878 万円 → FY2025 当初 6,000 万円(−12.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

予防接種法第6条第3項の特例臨時接種による、新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済申請等に対する迅速な審査を行うために体制強化を図る。

事業の概要

新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済申請に対する迅速な審査を行うため、認定申請のあった書類を整理し、事務的な審査業務を行うために必要な非常勤職員の確保及び委託による審査会の運営支援を行うなど、迅速な審査のために必要な体制強化を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,878 万円 要求の 11.3%現額 11.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.5 億円 執行率 57.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 4.8 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 42.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,878 万円
補正予算4.8 億円
予備費等5.8 億円
歳出予算現額11.3 億円

使い道

執行額6.5 億円
翌年度繰越4.8 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 40,684,000 円 40,684,000 円 33,894,000 円
2023 39,732,000 円 39,732,000 円 34,048,212 円
2024 68,775,000 円 1,128,460,684 円 645,683,684 円
2025 59,999,000 円 1,109,190,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
202250,855,000 円40,684,000 円40,684,000 円33,894,000 円83.3%6,790,000 円2025年度シート
202339,732,000 円39,732,000 円39,732,000 円34,048,212 円85.7%5,683,788 円2025年度シート
2024606,775,000 円68,775,000 円1,128,460,684 円645,683,684 円57.2%0 円2025年度シート(改訂)
202559,999,000 円59,999,000 円1,109,190,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 68,775,000 円 → FY2025 要求 59,999,000 円 → FY2025 当初 59,999,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 645,683,684 円(57.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 59,999,000 円 → FY2026 要求 105,538,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
606,775,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
68,775,000 円
補正予算
482,777,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
576,908,684 円
歳出予算現額
1,128,460,684 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 482,777,000 円(1件)、当初予算 68,775,000 円(2件)、予備費等1 576,908,684 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
645,683,684 円
執行率
57.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
482,777,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業の実施により、新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済申請に対し迅速な審査を行うために必要な非常勤職員の確保及び委託による審査会の運営支援が行われ、予防接種健康被害救済給付申請に対する審査手続きの迅速化が図られている。
改善の方向性
新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済申請に対する迅速な審査のため、引き続き必要な予算額の確保及び適正な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
予防接種法に基づく予防接種後健康被害救済制度による救済の審査・認定の迅速化のために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット非常勤職員の配置数[人]88 100
アウトプット疾病・障害認定審査会の開催回数[回]4848 100
アウトカム・長期疾病・障害認定審査会の新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済申請に対する未処理件数[件]1500636 42.4

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
59,999,000 円
FY2026 概算要求
105,538,000 円
うち要望額
38,480,000 円
主な増減理由
健康被害救済の認定処理迅速化等を目的とした体制強化や積算単価等の見直しに伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

APwCコンサルティング合同会社ほか
審査会の運営支援
500,392,900 円