厚生労働省 / 保険局 / 保険課

公共サービスメッシュの整備に伴う医療保険者等向け中間サーバーの改修経費

予算事業ID 3113 前年度事業 開始 2024年度 終了予定 2028年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6,072 万円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 6,072 万円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 6,072 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 8,400 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

マイナンバー制度に基づく情報連携のインフラである「第三期情報提供ネットワークシステム(NWS)」の後継として「公共サービスメッシュ」(デジタル庁が新たに整備)の開発が進められている。公共サービスメッシュは「機関間情報連携サービス(中間サーバー相当機能及びインターフェイスシステム(IFS))」と「コアシステム」から構成され、機関間情報連携サービスは2026年1月の稼働開始に向けて開発しているところ。第三期情報提供NWSのサービスが終了し、公共サービスメッシュへ移行することに対応するため、医療保険者等向け中間サーバーの改修を行う。

事業の概要

・2028年1月を目途に、公共サービスメッシュが提供するIFSへ移行するため、医療保険者等向け中間サーバーの改修を実施する。/・令和7年度は、公共サービスメッシュに関する各種情報・ドキュメントを基に、公共サービスメッシュが提供するIFSに対応する場合の技術課題の洗い出し・解決策の検討、移行後の全体アーキテクチャ構成案・運用変更箇所の検討、移行計画案の立案等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 6,072 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 6,072 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 8,400 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算6,072 万円
歳出予算現額6,072 万円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越6,072 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 110,880,000 円 0 円
2022 0 円 235,619,000 円 110,880,000 円
2023 0 円 124,739,000 円 2,380,000 円
2024 0 円 60,720,000 円 0 円
2025 0 円 143,778,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「医療保険者等中間サーバー改修」 → 2025年度〜「公共サービスメッシュの整備に伴う医療保険者等向け中間サーバーの改修経費」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円110,880,000 円0 円0 円2025年度シート
2022110,880,000 円0 円235,619,000 円110,880,000 円47.1%0 円2025年度シート
2023124,739,000 円0 円124,739,000 円2,380,000 円1.9%122,359,000 円2025年度シート
20240 円0 円60,720,000 円0 円0 円2025年度シート
202555,200,000 円0 円143,778,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 55,200,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 84,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
60,720,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
60,720,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 60,720,000 円(1件)、当初予算 —(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
60,720,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
全額繰越のため、2024年度の執行率は0となるまた、事業継続中であるため実績がまだ得られていないが、医療保険者等中間サーバーを適正に運営するため国費投入の必要性がある。
改善の方向性
事業継続中であるため、実績がまだ得られていないが、目標を達成できるよう引き続き、適正な執行がなされるよう管理を徹底していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
全額繰越の執行について、引き続き、適正なものとなるよう務めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助の件数[件]
アウトカム・短期移行に向けた技術課題の洗い出し・解決策の検討・調査研究等の報告
アウトカム・長期2026年度の調査研究等の結果に応じて活動指標を決定予定

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業継続中であり、実績が得られていないため、引き続き適正な執行がなされるよう管理に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
84,000,000 円
うち要望額
55,200,000 円