農林水産省 / 農産局 / 総務課

産地生産基盤パワーアップ事業

予算事業ID 3280 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: 食料安定供給関係費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 494 億円 のうち 298 億円(60.4%)を執行。翌年度繰越 138 億円、不用相当額 58 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 110 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

今後も拡大が見込まれる海外市場や加工・業務用等の新たな需要に対応し、野菜・果樹等の国内外の市場を獲得できるよう、その国際競争力を強化するとともに、生産体制を一層強化することが早急に必要。このため、本事業により、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組や園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取組等を総合的に支援。

事業の概要

1.新市場獲得対策 /① 新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた、貯蔵・加工・物流拠点施設等の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援/② 園芸作物等について、需要の変化に対応した新品目・品種、新樹形の導入や栽培方法の転換、技術導入の実証等の競争力を強化し産地を先導する取組を支援/(補助率:定額、1/2以内等)/2.収益性向上対策 / 収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導入、集出荷施設等の整備等を総合的に支援。また、施設園芸産地において、燃油依存の経営から脱却し省エネ化を図るために必要なヒートポンプ等の導入等を支援。/(補助率:定額、1/2以内等)/3.生産基盤強化対策 /① 農業用ハウスや果樹園・茶園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改修、継承ニーズのマッチング等を支援/② 全国的な土づくりの展開を図るため、堆肥や緑肥等を実証的に活用する取組を支援/(補助率:定額、1/2以内等)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 494 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 298 億円 執行率 60.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 58 億円 現額の 11.7%翌年度繰越 138 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 72.4〜130.5%(12 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算110 億円
前年度繰越384 億円
歳出予算現額494 億円

使い道

執行額298 億円
翌年度繰越138 億円
不用相当額58 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 66,101,000,000 円 21,681,000,000 円
2022 0 円 61,487,000,000 円 13,534,000,000 円
2023 0 円 73,037,000,000 円 29,194,081,000 円
2024 0 円 49,351,134,000 円 29,796,092,000 円
2025 0 円 21,759,954,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円66,101,000,000 円21,681,000,000 円32.8%13,533,000,000 円2025年度シート
20220 円0 円61,487,000,000 円13,534,000,000 円22.0%5,916,000,000 円2025年度シート
20230 円0 円73,037,000,000 円29,194,081,000 円40.0%5,491,785,000 円2025年度シート
20240 円0 円49,351,134,000 円29,796,092,000 円60.4%5,795,088,000 円2025年度シート
20250 円0 円21,759,954,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 29,796,092,000 円(60.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
11,000,000,000 円
前年度繰越
38,351,134,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
49,351,134,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 38,351,134,000 円(1件)、第1次補正予算 11,000,000,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
29,796,092,000 円
執行率
60.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
13,759,954,000 円
不用相当額
5,795,088,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
設定している成果目標を概ね達成しており、事業がその達成に有効に寄与している。また、過剰投資とみられるような施設等の整備を排除するため費用対効果1未満のものは採択しないことや、成果目標の未達成の産地は次期事業の採択をしないこと、基金管理団体に対する定期的な基金管理状況の報告徴求等、事業の効率性を担保している。加えて、近年の建設費の高騰を踏まえた、施設毎の上限事業費の引き上げ等を実施しており、農業経営の取り巻く環境変化を踏まえた見直しを実施し、成果目標の達成に向けた事業の有効性を高めている。
改善の方向性
引き続き、都道府県と連携して、目標を達成できていない事業実施主体に改善計画書の提出を求める等、成果目標の達成に向け必要な指導を行い、適切な事業執行に努める。また、必要に応じ、予算編成過程において、社会状況の変化に応じた事業の見直しを行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
・アウトプットの産地パワーアップ計画策定件数について、2022年度と比較して減少していることから、原因の究明及び改善方策について検討していただきたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット産地パワーアップ計画策定件数[件]180113 62.77778
アウトプット実施した計画の件数[件]54 80
アウトプット果樹の事業実施面積※令和6~8年度の当初見込み/目標値については過去の実績から試算したもの。[ha]335304 90.74627
アウトプット産地パワーアップ計画(生産基盤強化タイプ)承認件数[件]64 66.66667
アウトプット土づくりの実証に取り組む地区数[地区]2639 150
アウトプット事業実施件数[件]33 100
アウトプット事業実施件数[件]394 10.25641
アウトカム・短期当該年度を目標年度とする産地パワーアップ計画における、生産コストの10%以上の削減、販売額の10%向上等の収益性向上に係る目標の達成率の平均値[%]10091.8 91.8
アウトカム・短期食料システム構築計画における到達目標の達成率[%]8067.2 84
アウトカム・短期目標を達成した果樹産地構造改革計画の割合[%]7066 94.28571
アウトカム・短期当該年度を目標年度とする産地パワーアップ計画における、総販売額又は総作付け面積の維持又は増加の目標の達成率の平均値[%]100130.5 130.5
アウトカム・短期取組主体計画における地力向上に関する成果目標を達成した地区数[地区]3328 84.84848
アウトカム・短期必要な国産保管数量に占めるストックセンターで保管可能な国産麦・大豆の数量[万トン]7.25.4 75
アウトカム・短期目標を達成した事業計画の割合[%]800
アウトカム・中期直近3年を評価年度とする到達目標の達成率[%]8089.2 111.5
アウトカム・中期小麦・大豆の生産努力目標(作付面積)の達成率[%]9494 100
アウトカム・長期事業評価年度を迎えた全ての産地パワーアップ計画における、生産コストの10%以上の削減、販売額の10%向上等の収益性向上に係る目標の達成率の平均値[%]10072.4 72.4
アウトカム・長期農林水産物・食品の輸出額[億円]15071
アウトカム・長期国産果実の生産量[万トン]246224 91.05691
アウトカム・長期事業評価年度を迎えた産地パワーアップ計画における、総販売額又は総作付け面積の維持又は増加の目標の達成率の平均値[%]100130.5 130.5
アウトカム・長期(国内資源由来肥料の使用量)/(肥料の使用量)(リンベース)[%]
アウトカム・長期小麦・大豆の生産努力目標(生産量)の達成率[t]8185 104.93827
アウトカム・長期加工・業務用野菜の国産切替量[t]
アウトカム・長期加工・業務用向け出荷量[t]1012861

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
アウトプットの産地パワーアップ計画策定件数が2022年度比較して減少しているのは、2022年度と比較して本事業の予算額が1/3に減額したこと等が原因と思われ、2023年度と比較すると策定件数は増加しているが、引き続き計画の策定件数が増加するよう、地方農政局等や都道府県を通じて、産地の関係者に対する周知・指導を強化してまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 9 / 9 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方農政局等
都道府県に対する補助金交付事務、指導監督等業務
25,113,092,000 円
D都道府県
取組主体に対する補助金交付事業務、指導監督等業務
20,662,799,000 円
G民間団体等
集出荷貯蔵施設等の整備
19,760,179,000 円
E市町村
取組主体への助成金の交付事務、指導監督業務 等
14,011,481,000 円
H民間団体等
集出荷貯蔵施設等の整備
6,650,749,000 円
F民間団体等
農産物処理加工施設の整備等
4,450,293,000 円
C公益財団法人日本特産農産物協会
・産地生産基盤パワーアップ事業基金事業への交付/前年度基金残高23,017,547千円/(うち国庫補助金相当額:23,017,547千円)/※基金設置法人からの資金の流れは基金シート参照/都道府県に対する助成金の交付事務、指導監督等業務
3,098,000,000 円
B公益財団法人中央果実協会
補助事業における補助金の交付事務、指導監督業務 等
1,585,000,000 円
I民間団体等
集出荷貯蔵施設等の整備
101,055,000 円