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電子計算機運営

予算事業ID 332 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 12.1 億円 のうち 10.9 億円(90.1%)を執行。不用相当額 1.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 12.3 億円、FY2026 概算要求は 11.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 12.1 億円 → FY2025 当初 12.3 億円(+1.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

情報処理施設を安定的に運用する事により、第一線警察官等が利用する情報システムを安定稼働させ、各種警察活動を支える。

事業の概要

第一線警察官等が必要な時に必要な場所で必要な活動を行うためには、警察活動を支える情報システムの安定稼働が必要不可欠であるところ、これらシステムが稼働する情報処理施設を24時間365日安定的に運用することで、各種警察活動を支えている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 12.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 12.1 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 10.9 億円 執行率 90.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 億円 現額の 9.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 99.9%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 11.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算12.1 億円
歳出予算現額12.1 億円

使い道

執行額10.9 億円
不用相当額1.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 11,399,000,000 円 15,208,000,000 円 14,736,000,000 円
2022 641,000,000 円 641,000,000 円 604,000,000 円
2023 1,390,000,000 円 1,390,000,000 円 1,304,936,830 円
2024 1,214,540,000 円 1,214,540,000 円 1,094,198,037 円
2025 1,232,492,000 円 1,232,492,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202111,399,000,000 円15,208,000,000 円14,736,000,000 円96.9%472,000,000 円2025年度シート
20220 円641,000,000 円641,000,000 円604,000,000 円94.2%37,000,000 円2025年度シート
20230 円1,390,000,000 円1,390,000,000 円1,304,936,830 円93.9%85,063,170 円2025年度シート
20241,215,000,000 円1,214,540,000 円1,214,540,000 円1,094,198,037 円90.1%120,341,963 円2025年度シート
20251,237,794,000 円1,232,492,000 円1,232,492,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,214,540,000 円 → FY2025 要求 1,237,794,000 円 → FY2025 当初 1,232,492,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,094,198,037 円(90.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,232,492,000 円 → FY2026 要求 1,189,739,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,215,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,214,540,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,214,540,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,214,540,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,094,198,037 円
執行率
90.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
120,341,963 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業については、全ての支出及び使途に関する報告を随時受け、その状況を確実に把握しており、適切性を確保している。また、執行については、調達の都度、仕様の見直し等を実施することで、競争性及び適切性を確保している。
改善の方向性
本事業は、警察活動を遂行するために必要不可欠であることから、今後も継続的に実施する必要がある。また、調達の都度、仕様の見直し・点検や競争性をより高めるための契約方法の検討を行うとともに、過去の調達実績の反映、支出先の把握等を行っており、これらについても今後も引き続き実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
電子計算機運営に係る令和8年度予算概算要求を行うに当たり、契約実績の反映、既定経費の見直し等を実施するとともに、執行に当たっては、更なる競争性の確保を図るなど、可能な限り経費の縮減に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステムの稼働率正常稼働時間/総稼働時間[稼働率(%)]10099.9 99.9
アウトカム・長期システムの稼働率正常稼働時間/総稼働時間[稼働率(%)]10099.9 99.9

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
本事業は、警察活動を遂行するために必要不可欠であることから、今後も継続的に実施する必要がある。引き続き、契約実績及び市場調査に基づく金額の精査、仕様の見直し・点検や競争性を確保するための見直しを推進し、予算額の縮減に努める。なお、令和8年度概算要求については、事業の内容を精査した上で要求を行っている。
FY2025 当初予算(参考)
1,232,492,000 円
FY2026 概算要求
1,189,739,000 円
主な増減理由
既定経費の見直しによる減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A日本管財株式会社ほか
電子計算機の運営に必要となる役務の提供等
1,092,998,389 円
B近畿管区警察学校
電子計算機の運営に必要となる経費を支出
1,199,648 円
C近畿ビルサービス株式会社ほか
電子計算機の運営に必要となる役務の提供等
1,199,648 円