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警察電話専用料

予算事業ID 334 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 49.9 億円 のうち 46.1 億円(92.3%)を執行。翌年度繰越 2.6 億円、不用相当額 1.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 58.9 億円、FY2026 概算要求は 68.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 47.3 億円 → FY2025 当初 58.9 億円(+24.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、電気通信事業者の専用回線等を利用し、警察情報を的確に伝達することを目的としている。

事業の概要

本事業は、警察業務を遂行する上で必要不可欠な情報を伝達するため、電気通信事業者の専用回線等を利用し、警察庁、管区警察局、警察本部、警察署等を結ぶ全国的なネットワークを構成する事業である。/実施内容は、必要な通信の確保である。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 47.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 47.3 億円 要求の 100%現額 49.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 46.1 億円 執行率 92.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 億円 現額の 2.5%翌年度繰越 2.6 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 68.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算47.3 億円
補正予算2.6 億円
歳出予算現額49.9 億円

使い道

執行額46.1 億円
翌年度繰越2.6 億円
不用相当額1.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,387,000,000 円 4,337,000,000 円 4,139,000,000 円
2022 4,794,000,000 円 4,794,000,000 円 4,395,000,000 円
2023 5,079,000,000 円 5,079,000,000 円 4,632,833,644 円
2024 4,727,814,000 円 4,988,514,000 円 4,605,035,311 円
2025 5,893,521,000 円 6,154,221,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,387,000,000 円4,337,000,000 円4,139,000,000 円95.4%198,000,000 円2025年度シート
20220 円4,794,000,000 円4,794,000,000 円4,395,000,000 円91.7%399,000,000 円2025年度シート
20230 円5,079,000,000 円5,079,000,000 円4,632,833,644 円91.2%446,166,356 円2025年度シート
20244,728,000,000 円4,727,814,000 円4,988,514,000 円4,605,035,311 円92.3%122,778,689 円2025年度シート
20256,154,221,000 円5,893,521,000 円6,154,221,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 4,727,814,000 円 → FY2025 要求 6,154,221,000 円 → FY2025 当初 5,893,521,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,605,035,311 円(92.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 5,893,521,000 円 → FY2026 要求 6,889,923,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
4,728,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,727,814,000 円
補正予算
260,700,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,988,514,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 4,727,814,000 円(2件)、第1次補正予算 260,700,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,605,035,311 円
執行率
92.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
260,700,000 円
不用相当額
122,778,689 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
警察活動に必要な回線及び通信を確実に確保することにより警察情報の的確な伝達を実施できている。なお、警察庁で回線使用料等を支弁する契約については、一般競争入札を行うことで競争性を確保している。また、地方機関に予算配分している回線使用料等については、地方機関から執行状況の報告を受け、適切性を確保している。
改善の方向性
警察活動を行う上で警察情報の的確な伝達は必要不可欠であることから継続して実施する必要がある。なお、予算要求に際して、契約実績、市場調査に基づく金額及び内容の精査を行っているほか、契約案件の都度、回線品目の見直し・点検や競争性を高めるための契約方式の検討を引き続き実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、契約実績及び市場調査に基づく金額の精査、仕様の見直し・点検や競争性を高める検討を行い、予算額の削減に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット重要な専用回線(1~3級線)の拠点数[拠点数]14431443 100
アウトカム・長期電気通信事業者が提供する重要な専用回線(1~3級線)の稼働率【計算式】稼働率=(1ー(り障時間/総稼働時間)×100)[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
警察活動に必要な回線を確保することは、警察情報の的確な伝達を行う上で必要不可欠であることから、本事業は継続して実施する必要がある。警察通信を確保する上で必要なセキュリティを満たしつつも、安価な回線契約が可能か引き続き検討することとする。また、契約実績及び市場調査に基づく金額の精査、仕様の見直し・点検や競争性を確保するための見直しを推進し、予算の縮減に努める。なお、令和8年度概算要求については、事業の内容を精査した上で要求を行っている。
FY2025 当初予算(参考)
5,893,521,000 円
FY2026 概算要求
6,889,923,000 円
主な増減理由
事業内容の変更に伴う経費増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B関東管区警察局ほか
電話専用料等に必要な経費の支出
4,229,822,839 円
CKDDI株式会社ほか
警察電話に必要な回線等の提供
1,539,297,381 円
AKDDI株式会社ほか
警察電話に必要な回線等の提供
375,212,472 円