農林水産省 / 農村振興局 / 地域整備課

中山間地域農業農村総合整備事業

予算事業ID 3341 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 農林水産基盤整備事業費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 99.1 億円 のうち 59.2 億円(59.7%)を執行。翌年度繰越 39.7 億円、不用相当額 2,366 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 39.5 億円、FY2026 概算要求は 47.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 43.8 億円 → FY2025 当初 39.5 億円(−9.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

中山間地域の農地や農業水利施設、農道等の生産基盤の整備とともに、生産・販売施設等の総合的な整備を通じて、高収益作物の導入拡大や農産物の高付加価値化等による農業者の所得確保、耕作の維持が難しい農地の粗放的利用を含めた土地基盤の再編や整序化、インバウンド需要の取り込み等の地域の特色ある農業の展開を基軸とした地域の活性化の取組による新たな就業機会の創出などを図る。

事業の概要

自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不利な地域において、都道府県または市町村が策定する中山間地域農業農村総合整備計画に基づき農業生産基盤整備事業、農村振興環境整備事業を一体的に行う。/また、必要に応じ、事業実施に際し必要となる実施計画策定や、換地を伴う土地改良事業の実施予定地区における換地設計基準の作成を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 58.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 43.8 億円 要求の 74.8%現額 99.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 59.2 億円 執行率 59.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,366 万円 現額の 0.2%翌年度繰越 39.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 47.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算43.8 億円
補正予算19 億円
前年度繰越36.3 億円
歳出予算現額99.1 億円

使い道

執行額59.2 億円
翌年度繰越39.7 億円
不用相当額2,366 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,928,000,000 円 9,352,000,000 円 5,537,000,000 円
2022 4,764,000,000 円 9,677,000,000 円 5,858,000,000 円
2023 4,809,000,000 円 9,933,000,000 円 6,226,838,000 円
2024 4,379,000,000 円 9,911,000,000 円 5,915,210,000 円
2025 3,948,939,000 円 10,014,073,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,928,000,000 円9,352,000,000 円5,537,000,000 円59.2%57,000,000 円2025年度シート
20226,065,000,000 円4,764,000,000 円9,677,000,000 円5,858,000,000 円60.5%17,000,000 円2025年度シート
20235,868,000,000 円4,809,000,000 円9,933,000,000 円6,226,838,000 円62.7%74,162,000 円2025年度シート
20245,856,000,000 円4,379,000,000 円9,911,000,000 円5,915,210,000 円59.7%23,656,000 円2025年度シート
20255,203,882,000 円3,948,939,000 円10,014,073,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 4,379,000,000 円 → FY2025 要求 5,203,882,000 円 → FY2025 当初 3,948,939,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 5,915,210,000 円(59.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,948,939,000 円 → FY2026 要求 4,713,509,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,856,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,379,000,000 円
補正予算
1,900,000,000 円
前年度繰越
3,632,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
9,911,000,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 1,900,000,000 円(1件)、当初予算 4,379,000,000 円(2件)、前年度から繰越し 3,632,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
5,915,210,000 円
執行率
59.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
3,972,134,000 円
不用相当額
23,656,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ1について、短期アウトカムは順調に推移しており、長期アウトカムである「総合計画に定める目標を達成した地区の割合」は10割で目標を達成している。
改善の方向性
引き続き、長期アウトカム達成に向けて、関係部局と連携を図りつつ、必要な整備を進めていく。また、事業完了後の状況を注視しつつ、必要に応じて指導・助言を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
・アウトプットの達成状況が継続して良好であり、引き続き事業の効果的・効率的な実施に努めていただきたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット当該年度における整備事業実施地区数[地区]115119 103.47826
アウトカム・短期事業実施地区における「農業者の所得確保や地域の活性化のための体制整備」に取り組む地区の割合【計算式】農業者の所得確保や地域の活性化のための体制整備に取り組む地区数÷事業実施中の地区数[%]100100 100
アウトカム・長期総合計画に定める目標を達成した地区の割合【計算式】総合計画に定める目標を達成した地区数÷事業完了後5年以上経過した地区数[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
3,948,939,000 円
FY2026 概算要求
4,713,509,000 円
うち要望額
1,506,083,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B道県
管内の地区に対する補助金の交付事務及び指導監督等の業務
5,919,404,000 円
C道府県営等事業
農業生産基盤整備事業、 農村振興環境整備事業、 計画策定事業、 経営体育成促進換地等調整の実施
5,919,404,000 円
A地方農政局
管内の府県に対する補助金の交付事務及び指導監督等の業務
5,915,209,000 円
D北海道
管内の市町村に対する補助金の交付事務及び指導監督等の業務
4,195,000 円