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警察用船舶の整備

予算事業ID 347 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4 億円 のうち 2.4 億円(58.9%)を執行。翌年度繰越 7,505 万円、不用相当額 9,067 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 438 万円、FY2026 概算要求は 438 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 438 万円 → FY2025 当初 438 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

水上における警察活動の基盤となる警察用船舶を国が整備し、これを有効に活用することで全国的に一定水準以上の水上警察活動を確保する。

事業の概要

水上及び沿岸における治安を維持するため、警察活動の基盤となる警察用船舶の購入等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 438 万円 要求の 1.8%現額 4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.4 億円 執行率 58.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 9,067 万円 現額の 22.5%翌年度繰越 7,505 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 2.4〜100%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 438 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算438 万円
補正予算1.6 億円
前年度繰越2.3 億円
歳出予算現額4 億円

使い道

執行額2.4 億円
翌年度繰越7,505 万円
不用相当額9,067 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,000,000 円 153,000,000 円 2,000,000 円
2022 4,000,000 円 379,000,000 円 2,000,000 円
2023 4,000,000 円 443,000,000 円 202,720,649 円
2024 4,376,000 円 402,851,000 円 237,123,164 円
2025 4,376,000 円 79,429,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,000,000 円153,000,000 円2,000,000 円1.3%2,000,000 円2025年度シート
2022153,000,000 円4,000,000 円379,000,000 円2,000,000 円0.5%177,000,000 円2025年度シート
2023230,000,000 円4,000,000 円443,000,000 円202,720,649 円45.8%5,979,351 円2025年度シート
2024243,000,000 円4,376,000 円402,851,000 円237,123,164 円58.9%90,674,836 円2025年度シート
2025168,551,000 円4,376,000 円79,429,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 4,376,000 円 → FY2025 要求 168,551,000 円 → FY2025 当初 4,376,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 237,123,164 円(58.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 4,376,000 円 → FY2026 要求 4,376,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
243,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,376,000 円
補正予算
164,175,000 円
前年度繰越
234,300,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
402,851,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 234,300,000 円(1件)、当初予算 4,376,000 円(3件)、第1次補正予算 164,175,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
237,123,164 円
執行率
58.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
75,053,000 円
不用相当額
90,674,836 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
整備に当たっては、国民からのニーズや社会情勢を反映させるとともに経済性や競争性の確保に努めた。
改善の方向性
警察用船舶の更新等の際は、過去の調達実績及び現在の市場調査を行い予定価格に反映させているところであるが、さらに競争性・透明性を高めるため、今後も効率的な予算執行に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 本事業は、水上における各種警察活動の基盤となる警察用船舶を国が整備し、全国的に一定の水準の警察活動を確保するという観点から、継続して実施する必要があるものと思われるが、引き続き、適切かつ効率的な執行に努めるとともに、整備した船舶の有効活用を図ること。
推進チーム所見
現状通り
事業所管部局による点検結果を踏まえて、引き続き、必要な検討を実施しすること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット船舶の整備数[隻]11 100
アウトカム・短期耐用年数を経過した船舶のうち、老朽化が特に著しく、早急な減耗更新を必要とする船舶の整備数[隻]11 100
アウトカム・中期耐用年数を3年以上経過した船舶の整備数[隻]221 4.54545
アウトカム・長期耐用年数を経過した全ての船舶の整備数[隻]421 2.38095

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
警察用船舶の計画的な更新整備、並びに、更なる運用の効率化を検討している。
FY2025 当初予算(参考)
4,376,000 円
FY2026 概算要求
4,376,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社
警察用船舶の購入
234,300,000 円
B埼玉県警察ほか
予算配分
2,823,000 円
C東京ボート株式会社
船舶借料
784,000 円