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活動経費

予算事業ID 348 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 137 億円 のうち 130 億円(94.5%)を執行。不用相当額 7.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 148 億円、FY2026 概算要求は 129 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 127 億円 → FY2025 当初 148 億円(+17.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

都道府県警察に要する経費は、原則として都道府県が負担すべきものであるが、警察活動として国家的性格を有するものや警察活動の特質による国家的要請に応じさせるため、特定の経費について国庫が支弁するもの。

事業の概要

警衛及び警備並びに麻薬・覚せい剤等に関する犯罪及び複数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪の捜査等に要する活動旅費、捜査費、通訳謝金、車両借上費等について国庫が支弁している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 129 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 127 億円 要求の 97.8%現額 137 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 130 億円 執行率 94.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7.5 億円 現額の 5.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 102.7%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 129 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算127 億円
前年度繰越3.2 億円
予備費等7.7 億円
歳出予算現額137 億円

使い道

執行額130 億円
不用相当額7.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 32,607,000,000 円 29,481,000,000 円 21,233,000,000 円
2022 13,256,000,000 円 13,823,000,000 円 12,034,000,000 円
2023 20,713,000,000 円 21,692,998,000 円 19,480,328,655 円
2024 12,653,082,000 円 13,744,687,685 円 12,990,343,218 円
2025 14,821,437,000 円 14,833,774,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202132,607,000,000 円29,481,000,000 円21,233,000,000 円72.0%8,241,000,000 円2025年度シート
202213,464,000,000 円13,256,000,000 円13,823,000,000 円12,034,000,000 円87.1%1,604,000,000 円2025年度シート
202324,130,000,000 円20,713,000,000 円21,692,998,000 円19,480,328,655 円89.8%1,893,389,660 円2025年度シート
202412,939,000,000 円12,653,082,000 円13,744,687,685 円12,990,343,218 円94.5%754,344,467 円2025年度シート(改訂)
202515,111,907,000 円14,821,437,000 円14,833,774,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 12,653,082,000 円 → FY2025 要求 15,111,907,000 円 → FY2025 当初 14,821,437,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 12,990,343,218 円(94.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 14,821,437,000 円 → FY2026 要求 12,877,482,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
12,939,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
12,653,082,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
319,279,685 円
予備費等
772,326,000 円
歳出予算現額
13,744,687,685 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 319,279,685 円(1件)、予備費等1 468,227,000 円(1件)、予備費等2 304,099,000 円(1件)、当初予算 12,653,082,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
12,990,343,218 円
執行率
94.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
754,344,467 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、国庫支弁対象事業に係る整備状況の報告等により、取組状況について点検しているほか、整備に当たっては、国民からのニーズや社会情勢等を反映させるなど、競争性の確保、コスト削減等に配慮している。
改善の方向性
治安状況、活動実態等に合わせた内容の見直し、実績単価の反映等を引き続き行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切かつ効率的な事業実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット国家的性格を有する警察活動に要する経費の執行額[百万円]1265312990 102.6634
アウトカム・長期国家的性格を有する警察活動に要する経費の執行額[百万円]1265312990 102.6634

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、犯罪情勢、警備事業等を勘案し、適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
14,821,437,000 円
FY2026 概算要求
12,877,482,000 円
うち要望額
48,421,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 18 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

J道府県警察本部
警察活動に要する経費を配分
8,471,135,000 円
I警視庁
警察活動に要する予算を配分
2,505,465,000 円
Q警察職員
警察職員に対する旅費を支出
1,113,477,000 円
A日本カーリット株式会社ほか
犯罪捜査等に必要な物品の納入、役務の提供
954,472,000 円
R捜査協力者ほか
捜査協力者に対する謝礼等、犯罪捜査等に必要となる経費を支出
908,506,000 円
C警察職員
警察職員に対する旅費を支出
766,350,000 円
P通訳者ほか
通訳に対する諸謝金等、犯罪捜査等に伴う業務を委託した者に対して謝金を支出
283,857,000 円
O民間会社Ⅴほか
犯罪捜査等に必要な物品の納入、物件の貸付及び役務の提供
199,625,000 円
H関東管区警察局ほか
警察活動に要する経費を配分
181,566,000 円
G九州管区警察局
警察活動に要する予算を配分
55,435,000 円