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皇宮警察本部

予算事業ID 388 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9.8 億円 のうち 6.6 億円(67.3%)を執行。翌年度繰越 2 億円、不用相当額 1.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9 億円、FY2026 概算要求は 9.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 9.2 億円 → FY2025 当初 9 億円(−2.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

天皇陛下及び皇族方の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的とする。

事業の概要

違法行為を企図する者から、天皇陛下及び皇族方を護り、御身辺の安全を確保するために必要な装備資機材の整備等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 9.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 9.2 億円 要求の 96.2%現額 9.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.6 億円 執行率 67.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 億円 現額の 12.5%翌年度繰越 2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 9.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算9.2 億円
補正予算2,176 万円
前年度繰越3,471 万円
歳出予算現額9.8 億円

使い道

執行額6.6 億円
翌年度繰越2 億円
不用相当額1.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 708,000,000 円 665,000,000 円 535,000,000 円
2022 923,400,000 円 1,287,400,000 円 597,000,000 円
2023 597,000,000 円 1,202,000,000 円 1,069,655,334 円
2024 920,570,000 円 977,041,710 円 657,544,535 円
2025 899,128,000 円 1,353,140,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021708,000,000 円665,000,000 円535,000,000 円80.5%117,000,000 円2025年度シート
20221,086,000,000 円923,400,000 円1,287,400,000 円597,000,000 円46.4%121,400,000 円2025年度シート
2023969,400,000 円597,000,000 円1,202,000,000 円1,069,655,334 円89.0%97,630,956 円2025年度シート
2024957,000,000 円920,570,000 円977,041,710 円657,544,535 円67.3%122,535,175 円2025年度シート
2025925,788,000 円899,128,000 円1,353,140,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 920,570,000 円 → FY2025 要求 925,788,000 円 → FY2025 当初 899,128,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 657,544,535 円(67.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 899,128,000 円 → FY2026 要求 921,521,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
957,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
920,570,000 円
補正予算
21,758,000 円
前年度繰越
34,713,710 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
977,041,710 円
内訳(予算種別)
当初予算 920,570,000 円(6件)、第1次補正予算 21,758,000 円(1件)、前年度から繰越し 34,713,710 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
657,544,535 円
執行率
67.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
196,962,000 円
不用相当額
122,535,175 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業契約は当本部において行っていることから、支出先及び使途等については把握している。また、契約担当と出納担当を分担して事務を行っていることから、契約等についてチェック機能が十分に働いている。
改善の方向性
当本部に必要な資機材等は、天皇陛下及び皇族方の御身辺の安全確保のために必要なものであり、継続して整備する必要がある。なお、契約に際しては一般競争入札を実施するとともに、過去の調達実績を反映し、より競争性を高める仕様への見直しを図るなど、引き続き予算の適正な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切かつ効率的な事業実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット装備資機材を活用した訓練の実施状況[回]2448 200
アウトカム・長期行幸啓時等における重大違法事案発生件数[回]00

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
899,128,000 円
FY2026 概算要求
921,521,000 円
主な増減理由
護衛警備用資機材等の整備経費の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aアイテック株式会社ほか
護衛警備に要する資機材の整備
321,603,786 円
B株式会社JECCほか
護衛警備に要する役務の提供等
202,103,053 円
C東武トップツアーズ株式会社ほか
護衛警備活動に要する旅費を支出
133,837,046 円