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サイバー事案対策の推進

予算事業ID 398 前年度事業 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 17.6 億円 のうち 16.7 億円(94.8%)を執行。翌年度繰越 2,012 万円、不用相当額 7,126 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 22.9 億円、FY2026 概算要求は 28.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 16.7 億円 → FY2025 当初 22.9 億円(+37.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、重要な社会経済活動が営まれる公共空間へと変貌を遂げたサイバー空間における脅威が極めて深刻な情勢にあることを踏まえて、サイバー空間における安全・安心を確保するため、インターネット上の違法情報・有害情報に対する対策を効果的かつ効率的に推進するとともに、サイバー事案の被害の未然防止・拡大防止に向けた各種対策を推進することを目的とするものである。

事業の概要

関係機関と連携した注意喚起の実施や、官民連携による被害防止対策、フィッシングサイトの特性を踏まえた対策の高度化等に取り組むため、それらの活動を推進するために必要な、時勢をとらえた各種資機材等の整備を行う。/また、インターネット上の違法情報・有害情報対策に取り組むため、インターネット利用者等から、違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者等への削除依頼等を行う事業(インターネット・ホットライン事業)を委託・運営する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 19.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 16.7 億円 要求の 86.7%現額 17.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 16.7 億円 執行率 94.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,126 万円 現額の 4%翌年度繰越 2,012 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 28.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算16.7 億円
補正予算2,314 万円
前年度繰越6,381 万円
歳出予算現額17.6 億円

使い道

執行額16.7 億円
翌年度繰越2,012 万円
不用相当額7,126 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 730,000,000 円 899,000,000 円 744,000,000 円
2023 880,000,000 円 1,063,000,000 円 918,908,277 円
2024 1,673,347,000 円 1,760,294,770 円 1,668,919,000 円
2025 2,293,467,000 円 6,166,066,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
20220 円730,000,000 円899,000,000 円744,000,000 円82.8%62,000,000 円2025年度シート
20230 円880,000,000 円1,063,000,000 円918,908,277 円86.4%80,279,953 円2025年度シート
20241,930,000,000 円1,673,347,000 円1,760,294,770 円1,668,919,000 円94.8%71,257,770 円2025年度シート
20251,673,132,000 円2,293,467,000 円6,166,066,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,673,347,000 円 → FY2025 要求 1,673,132,000 円 → FY2025 当初 2,293,467,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,668,919,000 円(94.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,293,467,000 円 → FY2026 要求 2,851,342,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,930,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,673,347,000 円
補正予算
23,136,000 円
前年度繰越
63,811,770 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,760,294,770 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 63,811,770 円(1件)、第1次補正予算 23,136,000 円(1件)、当初予算 1,673,347,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,668,919,000 円
執行率
94.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
20,118,000 円
不用相当額
71,257,770 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
インターネット上の違法情報・有害情報をサイト管理者等に削除依頼をした件数が高水準で推移しており、同情報に接する機会を減らすことでサイバー空間における安全・安心の確保に貢献している。他方で新たな犯罪形態の出現等情勢に応じた対応が課題である。
改善の方向性
情勢に応じた違法情報・有害情報の対象範囲の拡大及び同情報の削除につながる運用を適切に行うための体制の強化を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切かつ効率的な事業実施に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット警察庁が整備した各種資機材・サービス等の整備等状況[件]22 100
アウトプットサイト管理者等へ削除依頼を実施した違法情報の件数(暦年)[件]21862186 100
アウトカム・短期警察庁が実施したサイバー事案の被害防止に向けた注意喚起等の実施数[件]1616 100
アウトカム・長期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、競争性の確保のほか、適切かつ効率的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
2,293,467,000 円
FY2026 概算要求
2,851,342,000 円
うち要望額
1,458,558,000 円
主な増減理由
資機材の整備のための増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B日本電気株式会社ほか
システム等運用のための役務等
1,525,558,633 円
A加賀ソルネット株式会社ほか
資機材購入等
128,709,096 円
C関東管区警察局
予算配分
12,851,341 円
Dソレキア株式会社ほか
地方機関の活動等
12,851,341 円
E近畿管区警察局ほか
予算配分
1,800,133 円