デジタル庁 / 戦略・組織 / 統括監理担当
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 2,694 億円 のうち 1,760 億円(65.3%)を執行。翌年度繰越 885 億円、不用相当額 48.9 億円。
FY2025 当初予算は 4,573 億円、FY2026 概算要求は 5,930 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4,803 億円 → FY2025 当初 4,573 億円(−4.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
各府省庁が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用等の政府方針に沿っているかという観点から、各府省庁と連携し一元的なプロジェクト監理を実施するとともに、この結果を予算要求や執行に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係予算を段階的に一括計上する。/これらの取組を通じて「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指す。
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業の統括・監理/ デジタル庁が各府省と連携して、以下の取組を実施/ ・年間を通じて、予算要求段階、執行段階の予算プロセスにおいて、プロジェクトの各フェーズに応じたレビューの実施/ ・政府の共通ルールの整備/国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業/ ・デジタル庁における情報システム関係予算の一括計上、配分
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 269,944,000,000 円 | 335,976,000,000 円 | 58,221,000,000 円 |
| 2022 | 460,052,000,000 円 | 182,421,000,000 円 | 112,919,000,000 円 |
| 2023 | 481,188,000,000 円 | 235,746,822,420 円 | 140,392,444,788 円 |
| 2024 | 480,327,293,000 円 | 269,432,043,050 円 | 176,020,514,575 円 |
| 2025 | 457,280,641,000 円 | 775,712,250,410 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 269,944,000,000 円 | 335,976,000,000 円 | 58,221,000,000 円 | 17.3% | 242,501,000,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 0 円 | 460,052,000,000 円 | 182,421,000,000 円 | 112,919,000,000 円 | 61.9% | 4,319,000,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 555,606,000,000 円 | 481,188,000,000 円 | 235,746,822,420 円 | 140,392,444,788 円 | 59.6% | 1,971,081,632 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 567,040,000,000 円 | 480,327,293,000 円 | 269,432,043,050 円 | 176,020,514,575 円 | 65.3% | 4,892,995,065 円 | 2025年度シート(改訂) |
| 2025 | 579,012,107,000 円 | 457,280,641,000 円 | 775,712,250,410 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 480,327,293,000 円 → FY2025 要求 579,012,107,000 円 → FY2025 当初 457,280,641,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 176,020,514,575 円(65.3%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「—」 反映「—」
FY2025 当初 457,280,641,000 円 → FY2026 要求 592,959,433,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 実施率[%] | 100 | 100 | 100 |
| アウトプット | 確認実施件数[件] | 40 | — | — |
| アウトカム・短期 | 整備経費の金額[億円] | 2680 | — | — |
| アウトカム・短期 | 確認実施率[%] | 100 | — | — |
| アウトカム・長期 | 整備経費の割合[%] | 33 | — | — |
| アウトカム・長期 | チェックリストへの適合率[%] | 100 | — | — |