デジタル庁 / 戦略・組織 / 統括監理担当

情報システムの整備(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)

予算事業ID 4 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、補助、交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,694 億円 のうち 1,760 億円(65.3%)を執行。翌年度繰越 885 億円、不用相当額 48.9 億円。

FY2025 当初予算は 4,573 億円、FY2026 概算要求は 5,930 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4,803 億円 → FY2025 当初 4,573 億円(−4.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

各府省庁が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用等の政府方針に沿っているかという観点から、各府省庁と連携し一元的なプロジェクト監理を実施するとともに、この結果を予算要求や執行に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係予算を段階的に一括計上する。/これらの取組を通じて「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指す。

事業の概要

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業の統括・監理/ デジタル庁が各府省と連携して、以下の取組を実施/ ・年間を通じて、予算要求段階、執行段階の予算プロセスにおいて、プロジェクトの各フェーズに応じたレビューの実施/ ・政府の共通ルールの整備/国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業/ ・デジタル庁における情報システム関係予算の一括計上、配分

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,670 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,803 億円 要求の 84.7%現額 2,694 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,760 億円 執行率 65.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 48.9 億円 現額の 1.8%翌年度繰越 885 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 記載なし 成果指標 4 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 記載なし FY2026 要求 5,930 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,803 億円
補正予算2,054 億円
前年度繰越934 億円
予備費等-5,097 億円
歳出予算現額2,694 億円

使い道

執行額1,760 億円
翌年度繰越885 億円
不用相当額48.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 269,944,000,000 円 335,976,000,000 円 58,221,000,000 円
2022 460,052,000,000 円 182,421,000,000 円 112,919,000,000 円
2023 481,188,000,000 円 235,746,822,420 円 140,392,444,788 円
2024 480,327,293,000 円 269,432,043,050 円 176,020,514,575 円
2025 457,280,641,000 円 775,712,250,410 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021269,944,000,000 円335,976,000,000 円58,221,000,000 円17.3%242,501,000,000 円2025年度シート
20220 円460,052,000,000 円182,421,000,000 円112,919,000,000 円61.9%4,319,000,000 円2025年度シート
2023555,606,000,000 円481,188,000,000 円235,746,822,420 円140,392,444,788 円59.6%1,971,081,632 円2025年度シート
2024567,040,000,000 円480,327,293,000 円269,432,043,050 円176,020,514,575 円65.3%4,892,995,065 円2025年度シート(改訂)
2025579,012,107,000 円457,280,641,000 円775,712,250,410 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 480,327,293,000 円 → FY2025 要求 579,012,107,000 円 → FY2025 当初 457,280,641,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 176,020,514,575 円(65.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2025 当初 457,280,641,000 円 → FY2026 要求 592,959,433,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
567,040,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
480,327,293,000 円
補正予算
205,412,304,000 円
前年度繰越
93,383,296,000 円
予備費等
-509,690,849,950 円
歳出予算現額
269,432,043,050 円
内訳(予算種別)
当初予算 480,327,293,000 円(7件)、前年度から繰越し 93,383,296,000 円(1件)、予備費等1 -509,690,849,950 円(1件)、第1次補正予算 205,412,304,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
176,020,514,575 円
執行率
65.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
88,518,533,410 円
不用相当額
4,892,995,065 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
政府の情報システムの統合・共通化を促進し、民間システムとの連携を容易にしつつ、利用者目線での行政サービスの改革を一体的に促進するためには、予算の要求から執行まで一元的に取り組むことが必要であり、府省庁縦割りで行うのではなく、デジタル庁のもと統一的に実施することが必要であると考えている。
改善の方向性
利用者の利便性の向上や行政の効率化等のデジタル化の効果の最大化を推進するため、各府省庁の情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトの費用対効果の精査など、適切にシステムの整備・運用が実施されるよう統括・監理を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
(記載なし)

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット実施率[%]100100 100
アウトプット確認実施件数[件]40
アウトカム・短期整備経費の金額[億円]2680
アウトカム・短期確認実施率[%]100
アウトカム・長期整備経費の割合[%]33
アウトカム・長期チェックリストへの適合率[%]100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
(記載なし)
FY2025 当初予算(参考)
457,280,641,000 円
FY2026 概算要求
592,959,433,000 円
うち要望額
99,305,507,000 円