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サイバー事案取締りの推進

予算事業ID 401 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 106 億円 のうち 23.8 億円(22.5%)を執行。翌年度繰越 74.4 億円、不用相当額 7.6 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 21.7 億円、FY2026 概算要求は 23.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 21.9 億円 → FY2025 当初 21.7 億円(−0.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

サイバー空間は、全国民が参加し、重要な社会経済活動が営まれる公共空間であり、今やサイバー空間の安全なくして治安は成り立たない状況となっているところ、サイバー空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢が続いている。これらの脅威に対処するため、サイバー事案対処に必要な資機材の整備や、都道府県警察等へのサイバー事案捜査に関する最新の知見の共有等を進めることでサイバー事案の取締りを強化するもの。

事業の概要

サイバー事案の取締りの推進に向けて、必要な資機材の整備・運用、サイバー事案の捜査に係る最新の知見を有する外国捜査機関の職員等を招へいした国際会議の開催等の各種施策を推進するもの。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 24.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 21.9 億円 要求の 90.6%現額 106 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 23.8 億円 執行率 22.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7.6 億円 現額の 7.2%翌年度繰越 74.4 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 23.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算21.9 億円
補正予算80.7 億円
前年度繰越3.2 億円
歳出予算現額106 億円

使い道

執行額23.8 億円
翌年度繰越74.4 億円
不用相当額7.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 1,741,000,000 円 3,422,000,000 円 2,750,000,000 円
2023 2,081,000,000 円 2,776,000,000 円 2,125,129,546 円
2024 2,186,930,000 円 10,578,902,548 円 2,381,297,370 円
2025 2,171,823,000 円 9,721,167,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
20220 円1,741,000,000 円3,422,000,000 円2,750,000,000 円80.4%326,000,000 円2025年度シート
20230 円2,081,000,000 円2,776,000,000 円2,125,129,546 円76.6%330,969,906 円2025年度シート
20242,413,000,000 円2,186,930,000 円10,578,902,548 円2,381,297,370 円22.5%759,774,178 円2025年度シート
20253,224,705,000 円2,171,823,000 円9,721,167,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,186,930,000 円 → FY2025 要求 3,224,705,000 円 → FY2025 当初 2,171,823,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,381,297,370 円(22.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,171,823,000 円 → FY2026 要求 2,323,331,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,413,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,186,930,000 円
補正予算
8,072,072,000 円
前年度繰越
319,900,548 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
10,578,902,548 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 8,072,072,000 円(2件)、前年度から繰越し 319,900,548 円(1件)、当初予算 2,186,930,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,381,297,370 円
執行率
22.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
7,437,831,000 円
不用相当額
759,774,178 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
深刻化・巧妙化するサイバー事案に対して適切に対処できるよう、情勢に応じた資機材の整備等各施策を推進しており、検挙等の成果を挙げている。
改善の方向性
あらゆるサイバー事案に対応できるよう都道府県警察に各種資機材を画一的に整備するのではなく、限られた予算の範囲内で資機材の必要性と捜査体制を考慮した選択と集中により費用対効果を高める整備を推進する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、適切かつ効果的な事業実施に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット整備計画に基づいた整備式数[式]4452 118.18182
アウトプット会議の開催回数[件]12 200
アウトカム・長期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、適切かつ効果的な事業実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
2,171,823,000 円
FY2026 概算要求
2,323,331,000 円
うち要望額
526,945,000 円
主な増減理由
サイバー事案捜査用資機材等の整備に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 7 / 7 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aクオリティネット株式会社ほか
資機材購入等
984,303,005 円
B東日本電信電話株式会社ほか
資機材保守等
836,871,447 円
D株式会社イワナシほか
資機材購入等
439,972,792 円
C関東管区警察局
予算配分
439,972,786 円
E東京都警察情報通信部ほか
予算配分
107,549,796 円
F警視庁
予算配分
12,600,325 円
G民間会社
フロア借上等
12,600,325 円