国土交通省 / 港湾局 / 海洋・環境課

港湾におけるカーボンニュートラル実現に必要な経費

予算事業ID 4031 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.6 億円 のうち 3.3 億円(90.5%)を執行。翌年度繰越 3,300 万円、不用相当額 106 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.7 億円、FY2026 概算要求は 3.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 2 億円 → FY2025 当初 2.7 億円(+33.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

我が国の海洋の開発及び利用を進める観点から、一般海域における洋上風力発電のエリアの指定のための調査、エリア指定後の管理等を行うことで、洋上風力発電の導入を促進する。

事業の概要

一般海域における洋上風力発電のエリアの指定のための調査、エリア指定後の管理等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2 億円 要求の 92.6%現額 3.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3.3 億円 執行率 90.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 106 万円 現額の 0.3%翌年度繰越 3,300 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2 億円
前年度繰越1.6 億円
歳出予算現額3.6 億円

使い道

執行額3.3 億円
翌年度繰越3,300 万円
不用相当額106 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 917,000,000 円 457,000,000 円
2022 456,000,000 円 914,000,000 円 495,000,000 円
2023 205,000,000 円 689,000,000 円 528,839,000 円
2024 199,935,000 円 359,481,887 円 325,420,000 円
2025 265,859,000 円 298,859,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円917,000,000 円457,000,000 円49.8%2,000,000 円2025年度シート
2022881,000,000 円456,000,000 円914,000,000 円495,000,000 円54.2%1,000,000 円2025年度シート
2023205,000,000 円205,000,000 円689,000,000 円528,839,000 円76.8%614,113 円2025年度シート
2024216,000,000 円199,935,000 円359,481,887 円325,420,000 円90.5%1,061,887 円2025年度シート
2025296,731,000 円265,859,000 円298,859,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 199,935,000 円 → FY2025 要求 296,731,000 円 → FY2025 当初 265,859,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 325,420,000 円(90.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 265,859,000 円 → FY2026 要求 366,592,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
216,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
199,935,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
159,546,887 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
359,481,887 円
内訳(予算種別)
当初予算 199,935,000 円(2件)、前年度から繰越し 159,546,887 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
325,420,000 円
執行率
90.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
33,000,000 円
不用相当額
1,061,887 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
案件形成が進む海域における調整状況等を考慮のうえ、要求額の精査及び計画的な事業執行に努めた結果、前年度と比較し執行率が改善された。
改善の方向性
引き続き、海域における調整状況等を考慮のうえ、適切な要求額の精査及び計画的な事業執行に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: アクティビティ、アウトプット、アウトカムの関連が明確であり、適切に設定されているものと考えます。アウトカムについては、短期アウトカムを設定し、変化の状況を早期に確認する機会を設けられており、適切なものと考えます。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
年々繰越額が減少しており、予算の執行において改善がみられる。引き続き、案件形成が進む海域における調整状況等を考慮のうえ、適切な要求額の精査及び計画的な事業執行に努められたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット促進区域数[箇所]1110 90.90909
アウトカム・短期案件形成された発電設備出力[GW]5.1
アウトカム・長期案件形成された発電設備出力[GW]5.1

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業の実施及び予算の執行に際しては、地元自治体による利害関係者の特定及び調整等に不測の日数を要すること等、やむを得ず予算の繰越を実施する場合がある。引き続き、発生し得るリスクを考慮の上、適切な要求額の精査や計画的な事業執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
265,859,000 円
FY2026 概算要求
366,592,000 円
主な増減理由
浮体式洋上風力発電設備の導入に向けた追加的な検討の実施及び労務単価の高騰によるもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C一般社団法人海洋調査協会ほか
海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用調整のための調査等
321,332,000 円
A東北地方整備局ほか
海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る促進区域の管理のための調整・発注
983,050 円
B有限会社家岸造船所ほか
海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る促進区域の管理
983,050 円