国土交通省 / 都市局 / 公園緑地・景観課

都市公園防災事業

予算事業ID 4101 前年度事業 開始 1999年度 主要経費: 公園水道廃棄物処理等施設整備費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 12.5 億円 のうち 11.7 億円(94.1%)を執行。不用相当額 7,295 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 6.5 億円、FY2026 概算要求は 6.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 11.5 億円 → FY2025 当初 6.5 億円(−43.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地震災害等に対し脆弱な構造となっている大都市の既成市街地において、防災公園と周辺市街地の整備を一体的に実施することにより、都市の構造的な防災機能の強化を図る。

事業の概要

本事業は、都市の防災機能の向上を目的として地方公共団体からの要請に基づき、独立行政法人都市再生機構が地域防災計画その他の地方公共団体が策定する防災に関する計画において、避難地若しくは防災活動拠点として位置づけられている防災公園の整備等を一体的に行っている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 11.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 11.5 億円 要求の 100%現額 12.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 11.7 億円 執行率 94.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,295 万円 現額の 5.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 98.8%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 6.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算11.5 億円
前年度繰越1 億円
歳出予算現額12.5 億円

使い道

執行額11.7 億円
不用相当額7,295 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,737,000,000 円 3,044,000,000 円 2,831,000,000 円
2022 2,437,000,000 円 2,650,000,000 円 2,269,000,000 円
2023 1,791,000,000 円 2,172,000,000 円 2,072,000,000 円
2024 1,146,000,000 円 1,246,000,000 円 1,173,048,000 円
2025 645,000,000 円 645,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,737,000,000 円3,044,000,000 円2,831,000,000 円93.0%0 円2025年度シート
20222,737,000,000 円2,437,000,000 円2,650,000,000 円2,269,000,000 円85.6%0 円2025年度シート
20231,791,000,000 円1,791,000,000 円2,172,000,000 円2,072,000,000 円95.4%0 円2025年度シート
20241,146,000,000 円1,146,000,000 円1,246,000,000 円1,173,048,000 円94.1%72,952,000 円2025年度シート
2025645,000,000 円645,000,000 円645,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 1,146,000,000 円 → FY2025 要求 645,000,000 円 → FY2025 当初 645,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,173,048,000 円(94.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 645,000,000 円 → FY2026 要求 621,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,146,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,146,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
100,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,246,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,146,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 100,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,173,048,000 円
執行率
94.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
72,952,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①について、長期アウトカムは順調に推移しており、本事業により、大都市地域の防災性の着実な向上が図られている。また、事業の実施に当たっては、適切な入札の実施や工事発生土の流用等によるコスト削減等が行われており、整備後も、地方公共団体等と十分に連携しながら地域住民や関係機関も参加する防災訓練が行われる等、事業効果が発現している
改善の方向性
アクティビティ①について、目標年度に向け引き続き取り組むとともに、本事業の整備効果を最大限高め、災害発生時に防災機能を十分発揮できるようにするため、引き続き、公園管理者に対し、日常の公園利用や維持管理に関する留意点等、必要な情報提供を行う。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 目標を達成し、一定の役割を果たした予算と考えられる。今後の予算の在り方を検討されたい。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
災害発生時の避難場所や救援救護活動の前線基地等になる防災公園については都市の防災性を向上する上で必要不可欠なインフラであることを踏まえ、昨今の激甚化・頻発化する災害に対応するべく、引き続き、都市再生機構と綿密に連携し、効果的な機能強化に努めるとともに、平時における公園の適切な維持管理や災害時に備えた訓練の実施など、地方公共団体や地元住民と十分な連携を図りながら事業の効果を高める工夫を行うべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット防災公園新規供用面積[ha]3.43.4 100
アウトカム・長期防災公園の整備により確保された避難地の収容可能人数[万人]2423.7 98.75

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
本事業により整備された都市公園では、既に複数箇所において地方自治体及び地域住民による防災訓練が実施されるなど、災害発生時に防災機能を十分に発揮させるための取組が行われている。引き続き、さらなる防災機能の強化を目指して、都市再生機構と十分な連携を図っていく。
FY2025 当初予算(参考)
645,000,000 円
FY2026 概算要求
621,000,000 円
主な増減理由
都市の防災機能の向上を目的とした防災公園の整備等について、地方公共団体からの独立行政法人都市再生機構に対しての要請が減少見込みのため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A独立行政法人都市再生機構
防災公園の用地取得、施設整備
1,173,048,000 円
C独立行政法人都市再生機構(但し、Aとは別部門)
防災公園の用地取得
976,000,000 円
B大林組・竹中工務店・竹中土木 特定建設工事共同企業体
防災公園の施設整備
197,048,000 円