国土交通省 / 水管理・国土保全局 / 河川環境課

洪水予報施設運営に必要な経費

予算事業ID 4126 前年度事業 開始 1950年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,869 万円 のうち 1,869 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,869 万円、FY2026 概算要求は 1,869 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,869 万円 → FY2025 当初 1,869 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、全国の一級河川において、国土交通大臣等が水防法に基づき実施する洪水予報や水防警報により、水防団の活動や住民の避難などが迅速に行えるよう関係機関や市町村、住民の方々へ情報を伝達し、以て、水害の防止・減災に資することを目的とし、施設の維持管理を行うものである。

事業の概要

本事業は、国土交通大臣が洪水予報、水防警報を実施する全国の一級河川において、水系各地の雨量等の把握や河川水位の予測、並びに情報の伝達を迅速に行うために必要な雨量・水位観測施設や警報施設等の保守管理や電力の供給を行うものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,869 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,869 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,869 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,869 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,869 万円
歳出予算現額1,869 万円

使い道

執行額1,869 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 18,686,000 円 18,686,000 円 18,679,000 円
2022 18,686,000 円 18,686,000 円 18,657,000 円
2023 18,686,000 円 18,686,000 円 18,651,000 円
2024 18,686,000 円 18,686,000 円 18,686,000 円
2025 18,686,000 円 18,686,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202118,686,000 円18,686,000 円18,679,000 円100.0%7,000 円2025年度シート
202218,686,000 円18,686,000 円18,686,000 円18,657,000 円99.8%29,000 円2025年度シート
202318,686,000 円18,686,000 円18,686,000 円18,651,000 円99.8%35,000 円2025年度シート
202418,686,000 円18,686,000 円18,686,000 円18,686,000 円100.0%0 円2025年度シート
202518,686,000 円18,686,000 円18,686,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 18,686,000 円 → FY2025 要求 18,686,000 円 → FY2025 当初 18,686,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 18,686,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 18,686,000 円 → FY2026 要求 18,686,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
18,686,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
18,686,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
18,686,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 18,686,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
18,686,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
予算の執行状況等について、各地方整備局等へのヒアリング等を通じて確認し、事業の効果的・効率的な実施に努めている。また、資金の流れの検証ができるように、全ての契約額・支出先及び契約方式等を把握している。
改善の方向性
確実に水防警報や水防予報など危機管理情報が伝達できる機能を確保しつつ、点検項目の精査等により、適切な施設の維持管理及び可能な限りのコスト縮減に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
国土交通大臣等が水防法に基づき実施する洪水予報や水防警報のために不可欠な観測・警報施設等の維持管理に必要な経費であり、引き続き、当該施設の適切な維持管理に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット保守を行う全国の洪水予報施設数[施設]505505 100
アウトカム・長期適切に機能を発揮している予報施設数[施設]505505 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、当該施設の適切な維持管理に努める。
FY2025 当初予算(参考)
18,686,000 円
FY2026 概算要求
18,686,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方整備局(九州地方整備局ほか)
洪水予報施設の維持・運営
18,686,000 円
B中部電力ミライズ株式会社ほか
電力供給等
9,485,000 円
C株式会社近畿地域づくりセンターほか
保守・点検等
9,201,000 円