国土交通省 / 物流・自動車局 / 安全政策課

旅客自動車分野におけるテロ対策の強化

予算事業ID 4152 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 391 万円 のうち 391 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 396 万円、FY2026 概算要求は 605 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 356 万円 → FY2025 当初 396 万円(+11.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

我が国におけるバス等を対象としたテロ行為の防止については、旅客運送事業者等においても、その対策を適切に検討・企画の上、実行することが重要となっている。テロの脅威に的確に対応する取組の普及を図ることにより、旅客、乗務員等の安全の確保を図る。

事業の概要

旅客運送事業者等に対し、運行中のバス車両等で発生したバスジャック等のテロ行為への対処能力の向上や不審者の発見・不審物の検知を早期に行うなどによる、テロの未然防止や被害の軽減を実現することができるよう、日常的な訓練、巡回、点検の推進や先進的な警備システム等の活用を含むテロ対策に係る取組の普及をはかる。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 396 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 356 万円 要求の 90%現額 391 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 391 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 605 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算356 万円
予備費等34.1 万円
歳出予算現額391 万円

使い道

執行額391 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,000,000 円 4,000,000 円 3,000,000 円
2022 5,000,000 円 5,000,000 円 3,682,103 円
2023 3,531,000 円 3,531,000 円 2,432,250 円
2024 3,564,000 円 3,905,000 円 3,905,000 円
2025 3,960,000 円 3,960,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,000,000 円4,000,000 円3,000,000 円75.0%1,000,000 円2025年度シート
20224,000,000 円5,000,000 円5,000,000 円3,682,103 円73.6%1,317,897 円2025年度シート
20234,000,000 円3,531,000 円3,531,000 円2,432,250 円68.9%1,098,750 円2025年度シート
20243,960,000 円3,564,000 円3,905,000 円3,905,000 円100.0%0 円2025年度シート(改訂)
20253,960,000 円3,960,000 円3,960,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 3,564,000 円 → FY2025 要求 3,960,000 円 → FY2025 当初 3,960,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,905,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 3,960,000 円 → FY2026 要求 6,050,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,960,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
3,564,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
341,000 円
歳出予算現額
3,905,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 3,564,000 円(1件)、予備費等1 341,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,905,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
バス等の利用者を対象としたテロの未然防止、利用客の安全確保のために真に必要な支出であり、国費投入の必要性と事業の効率性については、適当、適切なものであった。
改善の方向性
引き続きバス等の利用者を対象としたテロの未然防止、利用客の安全確保を目指し、効果的、効率的な事業の実施に努めるとともに、支出先の選定に当たっては競争性の確保とコストの削減に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 短期・長期アウトカムは、いずれも適切に設定されている。テロ行為の防止という目的に照らして、国費を投入して行うべき事業と考える。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き執行方法等の改善を行い、より効率的、効果的な事業の実施を図るべき

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット旅客自動車分野に対するテロ対策に係るマニュアル等見直し・作成に係る調査の実施回数[件]11 100
アウトカム・短期関係事業者へのテロ対策に関するマニュアル等の情報共有、周知及び点検等の注意喚起等を実施した回数[件]11 100
アウトカム・長期旅客自動車分野に対するテロの発生件数[件]00

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
旅客自動車分野におけるテロ対策の強化に向けて、旅客運送事業者等に対するニーズの把握や啓発等を図ることにより、より効果的な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
3,960,000 円
FY2026 概算要求
6,050,000 円
うち要望額
3,960,000 円
主な増減理由
事業内容の見直しによる増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A社会システム株式会社
バス事業者等が実施するテロ対処訓練(バスジャック対応訓練)に係る資料収集及び効果的な訓練実施方法の提案資料等の作成
3,905,000 円