国土交通省 / 道路局 / 環境安全・防災課

道路事業(補助等)

予算事業ID 4176 前年度事業 開始 1952年度 主要経費: 道路整備事業費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9,443 億円 のうち 6,155 億円(65.2%)を執行。翌年度繰越 3,283 億円、不用相当額 5.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 4,594 億円、FY2026 概算要求は 5,508 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 4,591 億円 → FY2025 当初 4,594 億円(+0.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

・道路の交通の安全の確保とその円滑化、生活環境の改善を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

事業の概要

・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。/・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。/・補助率 1/2 等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,529 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,591 億円 要求の 83%現額 9,443 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,155 億円 執行率 65.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 5.3 億円 現額の 0.1%翌年度繰越 3,283 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 5,508 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,591 億円
補正予算1,422 億円
前年度繰越3,271 億円
予備費等159 億円
歳出予算現額9,443 億円

使い道

執行額6,155 億円
翌年度繰越3,283 億円
不用相当額5.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 411,028,000,000 円 825,808,000,000 円 515,072,000,000 円
2022 456,684,000,000 円 900,739,000,000 円 564,211,000,000 円
2023 459,643,000,000 円 934,084,000,000 円 606,036,847,980 円
2024 459,126,000,000 円 944,345,065,613 円 615,528,659,763 円
2025 459,356,000,000 円 925,673,523,614 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021411,028,000,000 円825,808,000,000 円515,072,000,000 円62.4%3,052,000,000 円2025年度シート
2022492,923,000,000 円456,684,000,000 円900,739,000,000 円564,211,000,000 円62.6%2,502,000,000 円2025年度シート
2023547,030,000,000 円459,643,000,000 円934,084,000,000 円606,036,847,980 円64.9%996,731,407 円2025年度シート
2024552,851,000,000 円459,126,000,000 円944,345,065,613 円615,528,659,763 円65.2%533,427,236 円2025年度シート(改訂)
2025550,705,000,000 円459,356,000,000 円925,673,523,614 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 459,126,000,000 円 → FY2025 要求 550,705,000,000 円 → FY2025 当初 459,356,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 615,528,659,763 円(65.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 459,356,000,000 円 → FY2026 要求 550,788,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
552,851,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
459,126,000,000 円
補正予算
142,246,285,000 円
前年度繰越
327,050,420,613 円
予備費等
15,922,360,000 円
歳出予算現額
944,345,065,613 円
その他特記事項
「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」、「近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施に必要な経費」については、予算編成過程で検討する。
内訳(予算種別)
当初予算 459,126,000,000 円(6件)、第1次補正予算 142,246,285,000 円(6件)、前年度から繰越し 327,050,420,613 円(1件)、予備費等1 15,922,360,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
615,528,659,763 円
執行率
65.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
328,282,978,614 円
不用相当額
533,427,236 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・国土強靱化や生産性の向上など地域における喫緊の課題の解決のため、確実かつ集中的な支援が必要な地方自治体が実施する事業について補助事業により支援している。・具体的には、複数年にわたり計画的かつ集中的な投資が必要となる地域高規格道路の整備や、長寿命化修繕計画に基づく老朽化対策等を実施している。
改善の方向性
事業推進にあたり、技術面での確認等を行い、更なる効果的・効率的な事業の実施を図る。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: アウトカムに道路通行量のように行政需要側の指標を採用するよう検討されたい。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
国土強靱化や生産性の向上等に向け、引き続き、効果的・効率的な事業の実施に努められたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット地域高規格道路等(補助事業)の新規開通延長[km]1219 158.33333
アウトカム・短期R7年度までに約30%とする[%]3030 100
アウトカム・長期R7年度までに約63%とする[%]63

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
・より適切なアウトカムについて、引き続き検討する。・また、国土強靱化・生産性向上等に向け、地域における喫緊の課題や実情に応じた効果的・効率的な事業実施を図るため、引き続き、幹線道路ネットワーク整備や老朽化対策等を計画的・集中的に支援するとともに、補助対象の自治体へ技術的な指導等を行う。
FY2025 当初予算(参考)
459,356,000,000 円
FY2026 概算要求
550,788,000,000 円
主な増減理由
当該事業にかかる所要額を要求するため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方公共団体
工事の実施及び工事にかかる調査・設計・用地取得
601,368,843,314 円