総務省 / 自治行政局 / 地域自立応援課

地域おこし協力隊の推進に要する経費

予算事業ID 427 前年度事業 開始 2014年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.9 億円 のうち 2.2 億円(55.8%)を執行。翌年度繰越 1.5 億円、不用相当額 2,836 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.5 億円、FY2026 概算要求は 3.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.5 億円 → FY2025 当初 2.5 億円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地方自治体が都市住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間、地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への定住・定着を図る取組である地域おこし協力隊制度を更に推進し、地方への新しい人の流れを創出する。

事業の概要

地域おこし協力隊の取組を更に推進するため、戦略的な広報の実施等により応募者数の増加を図るとともに、隊員の経験年数や目的に応じた研修の充実等により、地方自治体の自主的な取組を支援し、地域への人的支援を推進する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.5 億円 要求の 74.9%現額 3.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.2 億円 執行率 55.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,836 万円 現額の 7.2%翌年度繰越 1.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.5 億円
補正予算1.5 億円
歳出予算現額3.9 億円

使い道

執行額2.2 億円
翌年度繰越1.5 億円
不用相当額2,836 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 146,000,000 円 146,000,000 円 113,000,000 円
2022 244,000,000 円 244,000,000 円 221,000,000 円
2023 208,000,000 円 208,000,000 円 160,054,000 円
2024 247,845,000 円 393,128,000 円 219,490,000 円
2025 247,858,000 円 511,611,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021146,000,000 円146,000,000 円113,000,000 円77.4%33,000,000 円2025年度シート
2022451,000,000 円244,000,000 円244,000,000 円221,000,000 円90.6%23,000,000 円2025年度シート
2023250,000,000 円208,000,000 円208,000,000 円160,054,000 円76.9%47,946,000 円2025年度シート
2024331,000,000 円247,845,000 円393,128,000 円219,490,000 円55.8%28,355,000 円2025年度シート
2025398,841,000 円247,858,000 円511,611,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 247,845,000 円 → FY2025 要求 398,841,000 円 → FY2025 当初 247,858,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 219,490,000 円(55.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 247,858,000 円 → FY2026 要求 371,875,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
331,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
247,845,000 円
補正予算
145,283,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
393,128,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 145,283,000 円(1件)、当初予算 247,845,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
219,490,000 円
執行率
55.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
145,283,000 円
不用相当額
28,355,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
現役隊員・自治体職員双方へのサポートの拡充等の取組により、地域おこし協力隊は、令和6年度には、隊員数が7,910人、受入自治体数も1,176自治体となり、任期終了後はおよそ70%が引き続き同じ地域に定住するなど、地域活性化の大きな力になっている。
改善の方向性
地方への新たな人の流れを創出するため、令和8年度までに現役隊員数を10,000人とする目標の達成に向けて、引き続き、応募者数の増加、募集者数・取組自治体数の増加、任期終了後も含めた隊員のサポート強化等の取組を進めていく。
外部有識者点検
(記載なし)
推進チーム所見
現状通り
・引き続き、成果指標の目標達成に向け、着実な事業の実施に努めること。・長期アウトカムは抽象的な定性的アウトカムであり、当該事業の効果を計ることができないので、アンケートや聞き取り、その活動による経済的、物理的影響(協力隊員含む定住者の増等)を指標とできないか、適切な指標の設定について、引き続き検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットサポートデスク相談件数[件]20001753 87.65
アウトプット全国サミット参加者数[人]1000729 72.9
アウトカム・短期地域おこし協力隊の応募件数[件]6000
アウトカム・短期受入可能自治体に対する受入自治体の割合[%]8080 100
アウトカム・中期地域おこし協力隊の隊員数[人]7910
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
地域おこし協力隊の効果を定量的に示すアウトカムの設定を検討していく。
FY2025 当初予算(参考)
247,858,000 円
FY2026 概算要求
371,875,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社カヤックほか
制度周知のためのイベント運営や自治体へのサポートにおける企画運営
214,793,000 円
B個人
各種研修・会議における謝金や旅費
4,696,000 円