国土交通省 / 都市局 / 公園緑地・景観課

景観改善推進事業

予算事業ID 4292 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6,692 万円 のうち 6,322 万円(94.5%)を執行。翌年度繰越 368 万円、不用相当額 2 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 5,820 万円、FY2026 概算要求は 6,984 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 5,820 万円 → FY2025 当初 5,820 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

歴史的なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活かした景観形成を図り、質の高い景観まちづくりを推進することで、地域住民にとっての快適性や、内外からの観光客の訪問先としての魅力を向上し、地域活性化や観光立国の実現等を図る。

事業の概要

魅力的かつ快適な「集約型都市」を目指す地域等において、景観計画を策定・改定する市区町村に対する総合的な支援を行うとともに、景観計画区域内の重点的な規制(届出対象行為・景観形成基準)が定められている地区(以下、重点地区)においては、景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置に対する支援を実施し、質の高い景観形成を後押しする。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,820 万円 要求の 83.1%現額 6,692 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,322 万円 執行率 94.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2 万円 現額の 0%翌年度繰越 368 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 94〜100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 6,984 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,820 万円
前年度繰越872 万円
歳出予算現額6,692 万円

使い道

執行額6,322 万円
翌年度繰越368 万円
不用相当額2 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 79,000,000 円 121,000,000 円 104,000,000 円
2022 72,000,000 円 86,000,000 円 71,000,000 円
2023 70,000,000 円 84,000,000 円 74,292,000 円
2024 58,200,000 円 66,922,000 円 63,218,000 円
2025 58,200,000 円 61,884,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202179,000,000 円121,000,000 円104,000,000 円86.0%3,000,000 円2025年度シート
202289,000,000 円72,000,000 円86,000,000 円71,000,000 円82.6%1,000,000 円2025年度シート
202374,000,000 円70,000,000 円84,000,000 円74,292,000 円88.4%986,000 円2025年度シート
202470,000,000 円58,200,000 円66,922,000 円63,218,000 円94.5%20,000 円2025年度シート
202560,000,000 円58,200,000 円61,884,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 58,200,000 円 → FY2025 要求 60,000,000 円 → FY2025 当初 58,200,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 63,218,000 円(94.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 58,200,000 円 → FY2026 要求 69,840,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
70,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
58,200,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
8,722,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
66,922,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 58,200,000 円(1件)、前年度から繰越し 8,722,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
63,218,000 円
執行率
94.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
3,684,000 円
不用相当額
20,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
短期アウトカムである景観計画に基づき重点的な取組を進める市区町村数を増加させることについては、目標値に対して90% の達成度であり、改善が求められる。
改善の方向性
短期アウトカム指標をより向上させる仕組みを検討するとともに、引き続き事業を継続する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
引き続き、質の高い景観まちづくりの推進に向けて多くの自治体で景観計画に基づく取り組みが進むよう、必要な制度改善を検討し、引き続き地方公共団体に対する制度内容や活用事例の共有を一層進めることによる認知度を向上させ、本事業の活用促進に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助事業を実施した自治体数[件]4039 97.5
アウトカム・短期重点的な取組を進める市区町村数[団体]450423 94
アウトカム・長期本事業において景観改善が図られた地区数[地区数]5050 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
行政事業レビュー推進チームの所見を踏まえ、事業の要件拡充等、幅広に制度の拡充について検討していきたい。また、各地方で実施しているセミナー等を活用し、地方公共団体に対する制度内容や活用事例の共有を一層進めることによる認知度向上等により、実効性の高い事業執行に努めていきたい。
FY2025 当初予算(参考)
58,200,000 円
FY2026 概算要求
69,840,000 円
主な増減理由
都道府県が策定する方針(計画)等に基づき景観計画の新規策定・改定をする市区町村を対象事業主体に追加し、自然景観など広域で一体感が求められる景観の保全を促進するため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A氷見市 ほか
補助金を活用して、景観計画の策定・改定に係る検討業務を民間事業者に委託、または外部専門家の登用等を実施。その他、景観規制上の既存不適格建造物等に対する是正措置(除却、色彩変更等)を実施する所有者に対して補助金を交付。
63,218,000 円
B株式会社地域計画建築研究所 ほか
景観計画の策定・改定に係る検討業務を実施する他、検討協議会等の委員を務める。
62,788,000 円
C公益財団法人熊谷美術館 ほか
景観規制上の既存不適格建造物等に対する是正措置(除却、色彩変更等)を実施。
430,000 円