国土交通省 / 都市局 / 都市環境課

地域活性化推進経費

予算事業ID 4317 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,000 万円 のうち 1,000 万円(100.0%)を執行。不用相当額 1000 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業全体の抜本的な改善」、翌年度要求への反映は「廃止」。

FY2025 当初予算は 1,000 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,000 万円 → FY2025 当初 1,000 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

都市・地域づくりの横断的な課題について、調査等を通じ都市部への過度の集中の解消と地域の活性化に資する都市政策を推進する。

事業の概要

ICTを活用し、場所や時間を有効活用した柔軟な働き方であるテレワークについて、就業者へのアンケートの実施等により、実態を調査する。/さらに継続的な調査から働き方や暮らし方が多様化する変化を捉え、さらなる普及への課題分析とともに、デジタル化が進展した社会における都市のあり方等を検討するため、調査結果を公表する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,000 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,000 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1000 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業全体の抜本的な改善 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 廃止 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,000 万円
歳出予算現額1,000 万円

使い道

執行額1,000 万円
不用相当額1000 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 20,000,000 円 20,000,000 円 20,000,000 円
2022 13,000,000 円 13,000,000 円 13,000,000 円
2023 10,000,000 円 10,000,000 円 9,999,000 円
2024 10,000,000 円 10,000,000 円 9,999,000 円
2025 10,000,000 円 10,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202120,000,000 円20,000,000 円20,000,000 円100.0%0 円2025年度シート
202220,000,000 円13,000,000 円13,000,000 円13,000,000 円100.0%0 円2025年度シート
202313,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円9,999,000 円100.0%1,000 円2025年度シート
202410,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円9,999,000 円100.0%1,000 円2025年度シート
202510,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 10,000,000 円 → FY2025 要求 10,000,000 円 → FY2025 当初 10,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 9,999,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「廃止」

FY2025 当初 10,000,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
10,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
10,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
10,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 10,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
9,999,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・他業務と併せた業務発注を実施し、競争性を確保することができた。・国土交通省での調査結果の公表の他に、調査過程で得られた調査データを政策検討や研究で活用できるように外部への提供手続きを整備し、複数の研究で活用された。
改善の方向性
・引き続き業務発注の競争性確保と共に調査データを元に関係府省と連携しながら施策検討を進めていく。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: テレワーク動向が沈静化しており、オフィス回帰の動きもあることから、同予算の意義を含め存廃含め検討されたい。
推進チーム所見
事業全体の抜本的な改善
近年の人口減少等の状況を踏まえた上で、デジタル化の進展に伴う働き方やコロナ禍を経た上での暮らし方の多様化といった変化も踏まえ、幅広い施策検討に活用できるように調査内容の見直しを行うべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査実施件数[件数]11 100
アウトカム・長期テレワーク導入企業の割合及びテレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合[%]20.9

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
廃止
本レビューシートの長期アウトカムに設定している政府KPIの目標年度は2025年度であり、またテレワーク動向に関する環境変化等を踏まえて、2026年度以降の調査は廃止する。
FY2025 当初予算(参考)
10,000,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般財団法人 計量計画研究所
就業者におけるテレワークの実施実態を調査し、テレワークの普及状況や普及拡大にあたっての課題等を把握する業務を行う。
9,999,000 円