国土交通省 / 物流・自動車局 / 旅客課

新たな自動車旅客運送業務の取り組みにおける体制の強化

予算事業ID 4341 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 743 万円 のうち 677 万円(91.0%)を執行。不用相当額 66.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1,253 万円、FY2026 概算要求は 1,388 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 743 万円 → FY2025 当初 1,253 万円(+68.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

持続可能な地域交通の実現のため、各地域ごとに開催される協議会等に参画し、関係者への助言や情報提供等の充実を図り、実効性を高める。

事業の概要

地域公共交通について、地域のニーズに適したコミュニティーバスや乗合タクシー等の実施にあたり、地方公共団体が主宰する協議会等に、地域交通に関する専門的な知識等を有する地方運輸局等職員が構成員として参画し、関係者への助言、情報提供等を行うことにより、安心・安全かつ円滑に移動することができる、きめ細やかな交通サービスの提供の実現に向けた実効性のあるサービス改善対策等を推進する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 800 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 743 万円 要求の 92.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 677 万円 執行率 91.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 66.7 万円 現額の 9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 88〜96.3%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1,388 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算743 万円
歳出予算現額743 万円

使い道

執行額677 万円
不用相当額66.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 9,000,001 円 9,000,001 円 4,000,000 円
2022 8,200,000 円 8,200,000 円 8,000,000 円
2023 8,000,000 円 8,000,000 円 6,207,000 円
2024 7,433,000 円 7,433,000 円 6,766,000 円
2025 12,528,000 円 12,528,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20219,000,001 円9,000,001 円4,000,000 円44.4%5,000,001 円2025年度シート
20228,000,001 円8,200,000 円8,200,000 円8,000,000 円97.6%200,000 円2025年度シート
20239,200,000 円8,000,000 円8,000,000 円6,207,000 円77.6%1,793,000 円2025年度シート
20248,000,000 円7,433,000 円7,433,000 円6,766,000 円91.0%667,000 円2025年度シート
202511,840,000 円12,528,000 円12,528,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 7,433,000 円 → FY2025 要求 11,840,000 円 → FY2025 当初 12,528,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,766,000 円(91.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 12,528,000 円 → FY2026 要求 13,879,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
8,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
7,433,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,433,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 7,433,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,766,000 円
執行率
91.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
667,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
地域公共交通のアドバイザーとして、全国の各種協議会等へ積極的に参加し、関係者へ有効な助言・情報提供等を行うとともに地域の実情把握を行った。また、自らの立場から知見を提供するだけでなく、地域の密接な当事者でないからこそ、各委員の意見を引き出すよう努めることでよりよい地域公共交通の確保にむけ議論等を活性化させていくよう、さらなる会議への参画や実情の把握を行っていく。
改善の方向性
より一層活発な議論が行われるため、会場参加とオンライン参加のバランスを十分に吟味しつつも、会議への参加について、引き続き実効性・効率性を高め、経費の合理化に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
これまでの本事業の取組状況を改めて検証し、より効果的・効率的な実施に努められたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット地方路線バスの維持率[%]10096.59 96.59
アウトカム・短期地域公共交通会議を実施(設置)している自治体数17181512 88.00931
アウトカム・長期デマンド交通を導入している自治体数700674 96.28571

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
所見を踏まえ、これまでの本事業の取組状況を検証し、より効果的・効率的な実施に努める。
FY2025 当初予算(参考)
12,528,000 円
FY2026 概算要求
13,879,000 円
主な増減理由
単価や人数等の見直しによる増加。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方運輸局等(9機関)
協議会等への参加・調整、現地調査等
6,427,000 円