国土交通省 / 航空局 / 航空事業課

地方航空路線の維持・活性化の推進

予算事業ID 4345 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,894 万円 のうち 1,847 万円(97.5%)を執行。不用相当額 47.5 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1,593 万円、FY2026 概算要求は 3,780 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,894 万円 → FY2025 当初 1,593 万円(−15.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地域航空会社は、人口減少に伴う利用者の減少、脆弱な経営基盤、少数機材運営による高コスト構造等様々な課題を抱え、地域航空を取り巻く状況は極めて厳しい。このため、地域航空会社の経営基盤強化に資する調査を実施し、その調査結果に基づき地域航空会社の経営改善を図ることにより、地域航空の維持・活性化を推進することを目的とする。

事業の概要

本事業は、地域航空会社の経営改善を促進させ、地域航空の維持・活性化を推進するために必要な調査を実施する事業である。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,503 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,894 万円 要求の 54.1%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,847 万円 執行率 97.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 47.5 万円 現額の 2.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 3,780 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,894 万円
歳出予算現額1,894 万円

使い道

執行額1,847 万円
不用相当額47.5 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 35,401,000 円 35,401,000 円 34,857,000 円
2022 22,884,000 円 22,884,000 円 22,781,000 円
2023 22,905,000 円 22,905,000 円 21,986,000 円
2024 18,940,000 円 18,940,000 円 18,465,000 円
2025 15,931,000 円 31,429,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202135,401,000 円35,401,000 円34,857,000 円98.5%544,000 円2025年度シート
202238,022,000 円22,884,000 円22,884,000 円22,781,000 円99.6%103,000 円2025年度シート
202339,944,000 円22,905,000 円22,905,000 円21,986,000 円96.0%919,000 円2025年度シート
202435,034,000 円18,940,000 円18,940,000 円18,465,000 円97.5%475,000 円2025年度シート
202518,890,000 円15,931,000 円31,429,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 18,940,000 円 → FY2025 要求 18,890,000 円 → FY2025 当初 15,931,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 18,465,000 円(97.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 15,931,000 円 → FY2026 要求 37,797,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
35,034,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
18,940,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
18,940,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 18,940,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
18,465,000 円
執行率
97.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
475,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
地域航空の維持・活性化に関連する施策に調査結果を活用しており、短期アウトカム・長期アウトカムともに測定指標は順調に推移している。
改善の方向性
地域航空会社等関係者の要望を踏まえ、地域航空会社の経営改善を促進させ地域航空の維持・活性化を推進するために、引き続き効果的な調査の実施に努めていきたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: アウトカムの設定は適切なものと考えます。2022年から調査を継続する中で、地域航空に共通する課題等は識別されていますでしょうか。横展開できるものがあるようであれば、ご検討いただければ、と思います。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
高コスト構造等様々な課題を抱える地域航空において、スケールメリット創出のため航空会社間の協業の一層の深化やその他経営効率化に向けて必要な事業であるが、調査の中で判明した地域航空に共通する課題等については関係者に横展開するなど、より効率的・効果的な事業の実施に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット地域航空の維持・活性化のために必要となるプロセスや費用・効果についての調査件数[件]11 100
アウトカム・短期前年度までの本事業の調査結果について、当該年度までに地域航空の維持・活性化に関連する施策への活用に向けて検討を開始した割合[%]100100 100
アウトカム・長期3年度前までの本事業の調査結果について、当該年度までに地域航空の維持・活性化に関連する施策に活用した割合[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
持続可能な地域航空の実現に向けて、より効率的・効果的な事業を実施するとともに、調査の中で判明した地域航空に共通する課題等については関係者に横展開するなどして、地域航空会社間の協業促進及び地域航空会社各社の経営改善を加速させ、経営基盤の早期安定化を追求するよう努める。
FY2025 当初予算(参考)
15,931,000 円
FY2026 概算要求
37,797,000 円
うち要望額
19,835,000 円
主な増減理由
新たな調査、検討を行っていくため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益財団法人航空輸送技術研究センター
地域航空会社の協業高度化等に関する調査
9,765,000 円
BEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
地域航空の持続可能性向上等に関する調査
8,700,000 円
C学校法人中央大学
「地域航空の持続可能性向上等に関する調査」における地域航空路線の振興に向けた実証的アプローチからの研究
1,815,000 円