国土交通省 / 総合政策局 / 情報政策課

国土交通統計

予算事業ID 4420 前年度事業 開始 1948年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6.9 億円 のうち 6.6 億円(95.4%)を執行。不用相当額 3,160 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 7 億円、FY2026 概算要求は 7.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6.9 億円 → FY2025 当初 7 億円(+1.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

日本における主要な交通モードや建築・建設の動向を把握することにより、国民や企業などの社会経済活動、国土交通行政に関する企画立案のための基礎情報となる統計(基幹統計又は一般統計)を作成するとともに、当該統計が官民の様々なニーズにおいて活用されることを目的とする。

事業の概要

日本における主要な交通モードや建築・建設の動向に関する統計表の作成を行い、公表する。情報政策課が実施し、公表した8本の基幹統計調査と6本の一般統計調査が対象。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6.9 億円 要求の 89.3%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.6 億円 執行率 95.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,160 万円 現額の 4.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 121.7%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 7.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6.9 億円
歳出予算現額6.9 億円

使い道

執行額6.6 億円
不用相当額3,160 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 594,157,000 円 594,157,000 円 560,000,000 円
2022 583,746,000 円 727,746,000 円 553,000,000 円
2023 682,270,000 円 796,270,000 円 729,432,000 円
2024 690,933,000 円 690,933,000 円 659,337,000 円
2025 702,803,000 円 792,803,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021594,157,000 円594,157,000 円560,000,000 円94.3%34,157,000 円2025年度シート
2022608,585,000 円583,746,000 円727,746,000 円553,000,000 円76.0%60,746,000 円2025年度シート
20231,158,973,000 円682,270,000 円796,270,000 円729,432,000 円91.6%66,838,000 円2025年度シート
2024774,109,000 円690,933,000 円690,933,000 円659,337,000 円95.4%31,596,000 円2025年度シート
2025798,617,000 円702,803,000 円792,803,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 690,933,000 円 → FY2025 要求 798,617,000 円 → FY2025 当初 702,803,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 659,337,000 円(95.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 702,803,000 円 → FY2026 要求 777,978,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
774,109,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
690,933,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
690,933,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 690,933,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
659,337,000 円
執行率
95.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
31,596,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
統計の利用者への利便性の向上を図るため、不断の品質改善に取り組みつつ、将来を見据えて必要な見直しに取り組んでいるところである。また、統計調査は政策効果の指標として利用されることも踏まえ、今後も継続的に品質の高い統計を公表していくことが必須である。
改善の方向性
今後も引き続き、調査の効率化及び統計の品質向上を行い、政策的・社会的ニーズに合った統計の整備・活用を図るとともに、一般競争入札の適切な実施を図るなどの取組を進めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
統計の重要性に鑑みつつ、DX化の検討など、品質向上と省力化に向けた取り組みを推進いただきたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット当該年度に公表した統計調査数[統計調査数]1717 100
アウトカム・短期各年度に公表した統計調査のうち、調査計画どおりに公表した統計調査数の割合[%]100
アウトカム・長期本事業の対象である統計調査のe-Statのアクセス件数[件]37025364507525 121.74156

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
政総審グループが所管する統計調査の品質改善に向けて統計DXの推進を検討しており、その検討内容は統計等の専門家からなる「統計品質改善会議」で審議しているところ。引き続き、このような取組を進めていく。
FY2025 当初予算(参考)
702,803,000 円
FY2026 概算要求
777,978,000 円
うち要望額
31,639,000 円
主な増減理由
例年の統計作成経費に加え、標本設計の見直しやシステム化の検討等を実施することによる増加。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B株式会社SGシステムほか
統計調査の実施、調査票の印刷 等
444,434,000 円
C東京都ほか
調査票の配布、収集、集計等
206,074,000 円
A公益財団法人統計情報研究開発センター
標本設計に関する業務
5,761,000 円