国土交通省 / 国土政策局

官民連携基盤整備推進調査費

予算事業ID 4452 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 推進費等 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5.1 億円 のうち 2.5 億円(49.6%)を執行。翌年度繰越 1.4 億円、不用相当額 1.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 3.3 億円、FY2026 概算要求は 4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 3.3 億円 → FY2025 当初 3.3 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

各地域の個性や強みを活かした特色ある成長を図るためには、民間の事業活動等と社会基盤整備を一体的に実施する事が重要である。民間の意思決定のタイミングに合わせて、機を逸することなく社会基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を図ることにより、社会基盤整備の効果発現を早め、民間の活力を最大限活かすことを目的とする。

事業の概要

地方公共団体が行う基盤整備事業に対して、民間等が行う集客施設や生産・物流拠点の立地等と一体的に整備することにより、優れた効果の早期発現や効率性が期待できる場合、その事業化に向けて必要な検討に要する経費の一部を機動的に支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.3 億円 要求の 83.2%現額 5.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.5 億円 執行率 49.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 億円 現額の 23%翌年度繰越 1.4 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100〜118.2%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.3 億円
前年度繰越1.8 億円
歳出予算現額5.1 億円

使い道

執行額2.5 億円
翌年度繰越1.4 億円
不用相当額1.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 331,000,000 円 347,000,000 円 172,000,000 円
2022 331,000,000 円 436,000,000 円 283,000,000 円
2023 331,000,000 円 478,000,000 円 267,278,000 円
2024 331,000,000 円 508,213,000 円 252,303,500 円
2025 331,000,000 円 469,836,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021331,000,000 円347,000,000 円172,000,000 円49.6%70,000,000 円2025年度シート
2022398,000,000 円331,000,000 円436,000,000 円283,000,000 円64.9%6,000,000 円2025年度シート
2023398,000,000 円331,000,000 円478,000,000 円267,278,000 円55.9%33,509,000 円2025年度シート
2024398,000,000 円331,000,000 円508,213,000 円252,303,500 円49.6%117,073,500 円2025年度シート
2025398,000,000 円331,000,000 円469,836,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 331,000,000 円 → FY2025 要求 398,000,000 円 → FY2025 当初 331,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 252,303,500 円(49.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 331,000,000 円 → FY2026 要求 398,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
398,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
331,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
177,213,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
508,213,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 177,213,000 円(1件)、当初予算 331,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
252,303,500 円
執行率
49.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
138,836,000 円
不用相当額
117,073,500 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・アクティビティ①の効果に関する点検結果は、下欄に記載の通り。・民間の意思決定のタイミングに合わせて、民間活動と連携した基盤整備の事業化に向けた必要な検討を実施する地方公共団体に対して、要望に応じた支援を行うことができている。・なお、令和7年度より二地域居住促進及び半島・離島地域の振興に係る調査を重点配分の対象に新たに追加したところである。
改善の方向性
・アクティビティ①については成果目標の達成に向け引き続き取り組むとともに、上記の制度改正を踏まえ、関係各課と連携しつつ周知の徹底を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
長期アウトカム目標は達成してきており施策の意義・効果は認められるが、執行率の改善が課題。令和7年度において重点配分の対象の追加など講じられているところであるが、引き続き効率的な執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット当該年度新規の配分件数[箇所]1616 100
アウトカム・短期調査着手箇所数[箇所]1616 100
アウトカム・長期事業化箇所数(2年後:4割、3年後:8割)[箇所]2226 118.18182

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
令和7年度行政レビューのコメントを受けて、重点配分の対象の追加を踏まえつつ、関係施策の所管部局や地方整備局との連携強化を図り、引き続き効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
331,000,000 円
FY2026 概算要求
398,000,000 円
うち要望額
67,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A舞鶴市ほか
民間の事業活動と連携して支出先が実施する社会基盤整備の事業化検討
252,303,000 円