国土交通省 / 国土政策局 / 離島振興課

離島振興に必要な経費

予算事業ID 4473 前年度事業 開始 1980年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 17.6 億円 のうち 14.5 億円(82.0%)を執行。翌年度繰越 2.5 億円、不用相当額 6,714 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 11.2 億円、FY2026 概算要求は 13.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 11.5 億円 → FY2025 当初 11.2 億円(−2.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

離島の個性や自主性を生かし、国民の価値観の多様化に対応した今後の離島振興方策のあり方について、様々な角度から検討を行う。/また、離島における地域活性化を推進し、定住の促進を図るため、離島活性化交付金を活用し、海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進等の取組を支援する。/上記により、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進するなど地方創生に寄与する。

事業の概要

○離島における人口減少の防止並びに定住の促進を図るため、離島活性化交付金を活用し「定住促進事業」及び「交流促進事業」に係る取組を支援する。/ ・定住促進事業:産業活性化事業(戦略産品開発、輸送支援、企業誘致等促進)、定住誘引事業(定住情報の提供)、流通効率化事業、デジタル技術等新技術活用促進事業、小規模離島等生活環境改善事業、安全安心向上事業(計画策定等事業)/・交流促進事業:地域情報の発信、交流人口・関係人口拡大のための仕掛けづくり、島外住民との交流の実施・繋がりの構築の推進/○「島と島の交流」、「島と都市、その他地域との交流」、「島と海外との交流」をコンセプトとして、全国の離島が一体となって離島の持つ魅力をPRするために、離島住民が参加する大規模な交流事業(アイランダー)を開催する。/○各都道県の離島振興計画に基づく離島振興施策について、実施状況等の評価に必要な情報を収集し分析を行う。また、離島特有の課題をICTなどの先端技術や再生可能エネルギー等の実装を通じて解決するスマートアイランドの実現のため、離島地域における実証的な調査を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 14.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 11.5 億円 要求の 79.4%現額 17.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 14.5 億円 執行率 82.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 6,714 万円 現額の 3.8%翌年度繰越 2.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 74.7%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 13.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算11.5 億円
補正予算2.5 億円
前年度繰越3.6 億円
歳出予算現額17.6 億円

使い道

執行額14.5 億円
翌年度繰越2.5 億円
不用相当額6,714 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,462,000,000 円 2,518,000,000 円 1,877,000,000 円
2022 1,456,000,000 円 2,493,000,000 円 1,553,000,000 円
2023 1,207,000,000 円 2,268,000,000 円 1,808,087,000 円
2024 1,149,831,000 円 1,764,097,000 円 1,446,961,000 円
2025 1,116,939,000 円 1,596,939,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,462,000,000 円2,518,000,000 円1,877,000,000 円74.5%147,000,000 円2025年度シート
20221,700,000,000 円1,456,000,000 円2,493,000,000 円1,553,000,000 円62.3%129,000,000 円2025年度シート
20231,712,000,000 円1,207,000,000 円2,268,000,000 円1,808,087,000 円79.7%95,647,000 円2025年度シート
20241,449,000,000 円1,149,831,000 円1,764,097,000 円1,446,961,000 円82.0%67,136,000 円2025年度シート(改訂)
20251,374,058,000 円1,116,939,000 円1,596,939,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 1,149,831,000 円 → FY2025 要求 1,376,102,000 円 → FY2025 当初 1,116,939,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,446,961,000 円(82.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 1,116,939,000 円 → FY2026 要求 1,327,250,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,449,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,149,831,000 円
補正予算
250,000,000 円
前年度繰越
364,266,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,764,097,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,149,831,000 円(3件)、第1次補正予算 250,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 364,266,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,446,961,000 円
執行率
82.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
250,000,000 円
不用相当額
67,136,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、領域、排他的経済水域等の保全など、我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担う一方、地理的、社会的条件不利地域である離島の自立的発展の促進等を目的に支援するものであり、引き続き調査の実施や交付金の交付を継続する必要がある。なお、契約手続きに際しては、一般競争、企画競争を実施し、透明性・競争性の確保に努めるとともに、交付金の交付手続きに際しては、昨年度の公開プロセスでの指摘を踏まえ、離島振興法改正後の、総合的な現状や政策の把握に努め、各事業計画書の内容を精査し、真に必要なものに限定して定められた補助率の中で交付決定していることから、事業の効率性や有効性は妥当である。なお、設計見直しに伴う工期延長や地元住民との調整に不測の時間を要したこと等により繰越額が発生した。
改善の方向性
引き続き事業の実施状況や地方公共団体等からのニーズを踏まえつつ、効率的、効果的な制度の運用を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
執行率の改善に向け、要望内容を踏まえた交付決定の精査など、効率的な執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット離島活性化交付金、スマートアイランド推進実証調査及びアイランダーに係る事業の総件数[件]180178 98.88889
アウトカム・短期全事業について実施事業の成果目標達成割合を70%以上とする。[件]182136 74.72527
アウトカム・中期令和9年度における全部離島市町村全体における年間の社会減少を1500人以下とする。[人]2040
アウトカム・中期全部離島市町村全体における年間の観光入込客数の総数を前年度以上とする[千人]6689
アウトカム・長期令和14年度末における離島地域の総人口を263千人以上とする。[千人]317

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
前年度に引き続き執行状況や要望事業の調査・指導等のヒアリングを定期的に実施する等、不用額発生の可能性について事業実施主体と緊密に連絡を取り合い把握するとともに、予算の再配分を行うなど適時、適切に対応し、執行率の改善に努める。また、緊急的に必要となる補正予算事業を含め、事業計画の審査にあたっては、これまで通り、その実現可能性や正確性を厳に調査の上、真に必要となる事業のみを採択し、より効率的な執行に努める。スマートアイランド実証支援業務について、スマートアイランドの実現に向けて、プラットフォームの運営を通じた技術的サポートや官民のマッチング等に取り組んでいくこととする。また、スマートアイランド推進実証調査業務について、引き続き、過去の実績や成果を踏まえつつ、離島特有の課題解決のため、分野の重点化等を図りながら取り組んでいくこととする。
FY2025 当初予算(参考)
1,116,939,000 円
FY2026 概算要求
1,327,250,000 円
うち要望額
196,088,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A地方公共団体
離島活性化交付金の交付
1,142,359,000 円
B令和6年度スマートアイランド推進実証調査業務
令和6年度スマートアイランド推進実証調査業務
76,033,000 円
C令和6年度スマートアイランド実証支援業務
令和6年度スマートアイランド実証支援業務
39,985,000 円
D令和6年度離島における物流環境の実態把握等に関する調査
令和6年度離島における物流環境の実態把握等に関する調査
11,946,000 円
E令和6年度離島の交流推進支援調査業務
令和6年度離島の交流推進支援調査業務/(「アイランダー2024」の開催)
9,218,000 円