国土交通省 / 大臣官房 / 計画課

官庁施設の適正な保全等の推進に必要な経費

予算事業ID 4557 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: その他

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.7 億円 のうち 1.6 億円(91.4%)を執行。不用相当額 1,472 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.6 億円、FY2026 概算要求は 2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1.7 億円 → FY2025 当初 1.6 億円(−5.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

行政等のサービス提供の場として、国民の生活や経済社会活動を支える官庁施設について、環境等に配慮した便利で安全なものとなるよう、適正かつ効率的な整備・保全を推進する。

事業の概要

大臣官房官庁営繕部においては、官庁施設の適正かつ効率的な整備・保全を推進するため、各種技術基準等の作成や保全指導を行っている。本事業は、環境負荷低減や安全・安心の確保等、時代とともに変化する行政ニーズを的確に施策に反映するため、各種技術基準等の制定や改定に必要な調査・分析・検討等を行うとともに、各省各庁の施設管理者による保全業務の適正化を図るため、官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)等を活用し、官庁施設の保全への取組状況の把握・分析や保全業務に対する技術的な指導・支援等を行うものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.7 億円 要求の 78.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.6 億円 執行率 91.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,472 万円 現額の 8.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 101%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.7 億円
歳出予算現額1.7 億円

使い道

執行額1.6 億円
不用相当額1,472 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 195,398,000 円 214,932,000 円 185,641,000 円
2022 168,885,000 円 168,781,000 円 144,954,000 円
2023 172,467,000 円 172,467,000 円 142,291,000 円
2024 170,279,000 円 170,279,000 円 155,559,000 円
2025 160,942,000 円 160,942,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021195,398,000 円214,932,000 円185,641,000 円86.4%29,291,000 円2025年度シート
2022235,066,000 円168,885,000 円168,781,000 円144,954,000 円85.9%23,827,000 円2025年度シート
2023201,184,000 円172,467,000 円172,467,000 円142,291,000 円82.5%30,176,000 円2025年度シート
2024216,636,000 円170,279,000 円170,279,000 円155,559,000 円91.4%14,720,000 円2025年度シート
2025208,085,000 円160,942,000 円160,942,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 170,279,000 円 → FY2025 要求 208,085,000 円 → FY2025 当初 160,942,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 155,559,000 円(91.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 160,942,000 円 → FY2026 要求 199,260,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
216,636,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
170,279,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
170,279,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 170,279,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
155,559,000 円
執行率
91.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
14,720,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
外部有識者による書面点検(2024)の所見を踏まえ、見直しを行う。
改善の方向性
アウトプットとアウトカムの再整理、定量的な目標値の設定を行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
「官庁施設の保全業務に対する技術的な指導・支援等」の活動指標として「保全指導の件数」を設定し、前年度実績を当初見込み(目標値)として設定しているが、令和6年度おいては828で令和7年度においては、800となっており、目標値が下がっているため、当該目標値の設定が妥当か検討されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット技術基準等の制定及び改定の実施数[件]2624 92.30769
アウトプット保全指導の件数[件]0828
アウトカム・長期保全への取組状況が良好と判断される施設の割合:保全実態調査を実施した施設に対する総評点が80点以上の施設の割合[%]9899 101.02041

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
当該部分はアウトプットのため、目標値ではなく当初見込みとして設定している。このため、設定は妥当と考えている。
FY2025 当初予算(参考)
160,942,000 円
FY2026 概算要求
199,260,000 円
うち要望額
44,238,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般社団法人公共建築協会 ほか
資料収集・作成、検討、調査・分析等
148,737,000 円
B株式会社ボイジャー ほか
資料作成、資料収集
13,739,000 円