国土交通省 / 大臣官房 / 会計課

国土交通本省施設整備

予算事業ID 4558 前年度事業 開始 2001年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6,742 万円 のうち 3,763 万円(55.8%)を執行。翌年度繰越 2,805 万円、不用相当額 175 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業全体の抜本的な改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 6,742 万円、FY2026 概算要求は 7,000 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6,742 万円 → FY2025 当初 6,742 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

国土交通本省所管の国土交通本省の庁舎について、良好な執務環境を維持し機能を維持するために、建物、工作物並びにこれらの従物の改修等を行う。

事業の概要

庁舎機能を維持するためには、個々の設備等の不具合発生頻度(耐用年数)や緊急度、さらに施設運営において新たな対応が必要なものについて、時宜に応じた計画的な改修や更新等が必要である。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6,900 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,742 万円 要求の 97.7%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,763 万円 執行率 55.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 175 万円 現額の 2.6%翌年度繰越 2,805 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業全体の抜本的な改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 7,000 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,742 万円
歳出予算現額6,742 万円

使い道

執行額3,763 万円
翌年度繰越2,805 万円
不用相当額175 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 75,000,000 円 75,000,000 円 60,000,000 円
2022 75,000,000 円 75,000,000 円 69,000,000 円
2023 69,000,000 円 69,000,000 円 64,723,000 円
2024 67,424,000 円 67,424,000 円 37,625,000 円
2025 67,424,000 円 95,474,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202175,000,000 円75,000,000 円60,000,000 円80.0%15,000,000 円2025年度シート
202275,000,000 円75,000,000 円75,000,000 円69,000,000 円92.0%6,000,000 円2025年度シート
202369,000,000 円69,000,000 円69,000,000 円64,723,000 円93.8%4,277,000 円2025年度シート
202469,000,000 円67,424,000 円67,424,000 円37,625,000 円55.8%1,749,000 円2025年度シート
202567,424,000 円67,424,000 円95,474,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 67,424,000 円 → FY2025 要求 67,424,000 円 → FY2025 当初 67,424,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 37,625,000 円(55.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 67,424,000 円 → FY2026 要求 70,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
69,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
67,424,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
67,424,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 67,424,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
37,625,000 円
執行率
55.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
28,050,000 円
不用相当額
1,749,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
既設の設備が保守部品等を含め製造中止となっており、保守用品は手持ちの機材のみとなっている。従来より、庁舎設備(建物、工作物並びにこれらの従物)について、緊急度や不具合の発生頻度(耐用年数)等を考慮し、効率的に改修等の事業を実施している。
改善の方向性
手持ち機材で対応可能な修繕については、別途発注している中央合同庁舎第3号館等施設管理業務(自動電話交換装置等保守も含め一括発注)にて実施している。今後も引き続き、庁舎機能を維持するための施設整備について、効率的な事業を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業全体の抜本的な改善
令和5年から6年にかけて執行率が大きく下がっているので、原因を分析し、改善されたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット計画された改修等の実施件数。[件]55 100
アウトカム・長期施設管理業務報告にて計画された営繕計画に基づいた改修工事案件を実施した件数。55 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
令和6年度の執行において、予め予見できない事象により年度内の執行が不可能となったことから次年度へ繰越をしたため、執行率を下げることとなった。事前の条件整理等を確実に実施し、引き続き適切な執行に努めたい。
FY2025 当初予算(参考)
67,424,000 円
FY2026 概算要求
70,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aアズビル株式会社等 ほか
国土交通本省の建物、工作物並びにこれらの従物の改修等を行う。
37,625,000 円