国土交通省 / 物流・自動車局 / 旅客課

自動車運送事業の各種申請手続のオンライン化に伴う申請手続の最適化・効率化のための調査

予算事業ID 4559 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.9 億円 のうち 1.7 億円(44.2%)を執行。翌年度繰越 2.2 億円、不用相当額 108 万円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 2.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、バス・タクシー・トラックといった自動車運送事業分野における各種申請手続と審査業務を抜本的にオンライン化することにより、申請事業者と審査者双方の負担を減らし、大幅な業務効率化の実現を目的とする。

事業の概要

本事業は、申請を行う自動車運送事業者と各地方運輸局等に対して、現状の許認可等の事務の実施方法に関する実態調査を実施し、当該実態調査を元に許認可等の事務のオンライン化を前提とした新業務フロー案の策定を実施する事業である。また、新業務フロー案を元に職員実装作業やさらなる業務の見直しを行う事業である。/このうち、現状の許認可等の事務の実施方法に関する実態調査と許認可等の事務のオンライン化を前提とした新業務フロー案の策定については令和4年度に実施をした。これを踏まえ、令和5年度より各種手続きの職員実装作業を開始したところ。さらに、試行運用を踏まえ、令和7年度までに200手続きでのオンライン申請の本格運用開始を目指す。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 3.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.7 億円 執行率 44.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 108 万円 現額の 0.3%翌年度繰越 2.2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 3 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算2.2 億円
前年度繰越1.7 億円
歳出予算現額3.9 億円

使い道

執行額1.7 億円
翌年度繰越2.2 億円
不用相当額108 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 274,000,000 円 99,000,000 円
2024 0 円 390,820,000 円 172,920,000 円
2025 0 円 216,820,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円274,000,000 円99,000,000 円36.1%1,000,000 円2025年度シート
2024124,000,000 円0 円390,820,000 円172,920,000 円44.2%1,080,000 円2025年度シート
202521,000,000 円0 円216,820,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 21,000,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 172,920,000 円(44.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
124,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
216,820,000 円
前年度繰越
174,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
390,820,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 174,000,000 円(1件)、当初予算 —(1件)、第1次補正予算 216,820,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
172,920,000 円
執行率
44.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
216,820,000 円
不用相当額
1,080,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
申請者・審査者双方にとって198手続きのオンライン化によるメリットは多大なものがある。本事業においては申請者・運輸局等向けの業務マニュアルの一部作成、オンライン化に向けたイメージを共有し、現行業務フローの地域ごとの差異を是正したうえでの申請画面作成、業界団体等や行政書士等の申請者の協力のうえでの本格導入へ向けたテストの実施、省令、事務取扱い要領などの改正を含めた合理化、データベースシステム等との接続・連携によるワンウェイ化、電子申請システム(e-gov)への機能要件整備要望実施など、オンライン化へ向けた取組が行われ、順調に事業が進められている。
改善の方向性
対象となる全198手続きの申請について、申請者、職員向けマニュアルの作成・整備を続けていくとともに、一部の手続きについて昨年度同様のテストや試行運用を行い、最終的に全手続きの本格導入を目指す。また、外部システムとの接続、審査手続きの自動化等も含めた、より効果の高いシステム構築を目指し、その実現可能性を模索していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
オンライン申請の利用率を高め、オンライン化による効果をより発揮できるよう、事業の見直しを図られたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット課題整理の実施手続き件数(R4)及び職員実装に向けた個別見直し件数(R5以降)[件]107109 101.86916
アウトカム・短期試験運用の開始件数[件]
アウトカム・中期本格運用開始件数[件]
アウトカム・長期全手続きのうち、オンラインでの手続き利用割合[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
オンライン化による効果発現を早期に実現できるよう、引き続き事業の不断の見直しを行うとともに、効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円
主な増減理由
令和7年度にて大枠の画面構築が完了するため構築費用が減少することによる減。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

AKPMGコンサルティング株式会社
自動車運送事業の各種申請手続きのオンライン化に伴う申請手続きの最適化・効率化のための調査業務
172,920,000 円