国土交通省 / 国土技術政策総合研究所 / 企画調整課

港湾・空港関連施設整備費

予算事業ID 4572 前年度事業 開始 1949年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3 億円 のうち 1.4 億円(44.9%)を執行。翌年度繰越 1.3 億円、不用相当額 3,455 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 1,300 万円、FY2026 概算要求は 6,772 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,310 万円 → FY2025 当初 1,300 万円(−0.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国土技術政策総合研究所は、国土交通省が所管する国土技術政策の企画立案と密接に関係のある総合的な調査、研究開発を行っている機関である。当研究所での研究開発等の実施に必要となる研究施設について、適正な維持管理(執務環境を含む)のための改修を図る。

事業の概要

研究施設の適正な維持管理(執務環境を含む)のための改修を図る。/令和5年度は、電話交換機の更新、執務室灯具のLED化改修等を実施した。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,310 万円 要求の 9.5%現額 3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.4 億円 執行率 44.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,455 万円 現額の 11.5%翌年度繰越 1.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 6,772 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,310 万円
補正予算1.3 億円
前年度繰越1.6 億円
歳出予算現額3 億円

使い道

執行額1.4 億円
翌年度繰越1.3 億円
不用相当額3,455 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,000,000 円 167,000,000 円 62,000,000 円
2022 0 円 169,000,000 円 100,000,000 円
2023 4,000,000 円 182,289,000 円 8,000,000 円
2024 13,096,000 円 301,505,000 円 135,339,000 円
2025 13,000,000 円 209,036,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,000,000 円167,000,000 円62,000,000 円37.1%0 円2025年度シート
20228,000,000 円0 円169,000,000 円100,000,000 円59.2%4,734,000 円2025年度シート
202369,000,000 円4,000,000 円182,289,000 円8,000,000 円4.4%11,096,000 円2025年度シート
2024138,000,000 円13,096,000 円301,505,000 円135,339,000 円44.9%34,550,000 円2025年度シート
2025126,850,000 円13,000,000 円209,036,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 13,096,000 円 → FY2025 要求 126,850,000 円 → FY2025 当初 13,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 135,339,000 円(44.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 13,000,000 円 → FY2026 要求 67,720,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
138,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
13,096,000 円
補正予算
125,216,000 円
前年度繰越
163,193,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
301,505,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 13,096,000 円(2件)、前年度から繰越し 163,193,000 円(1件)、第1次補正予算 125,216,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
135,339,000 円
執行率
44.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
131,616,000 円
不用相当額
34,550,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
研究所の施設については国が実施すべき整備事業であるが、全般的に老朽化が進んでいる。老朽化が進んでいる施設については計画的に整備を進める必要がある。なお発注については、競争性を確保した発注となっている。
改善の方向性
施設整備の実施にあたっては、実施上の効率性等を踏まえた上で、国総研での実施または支出委任の実施について判断していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
施設の老朽化対策を計画的に進め、コストの縮減に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研究施設の整備・改修件数[件]213 650
アウトカム・長期維持管理実施施設数[件]22 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
庁舎の維持修理における中期計画を作成し、老朽化対策を計画的に進めコスト削減に努める。
FY2025 当初予算(参考)
13,000,000 円
FY2026 概算要求
67,720,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社西日本流体技研ほか
施設の維持補修等
131,749,000 円
B株式会社宇田川建築設計事務所ほか
施設改修のための調査・設計
3,590,000 円