国土交通省 / 総合政策局 / 公共事業企画調整課

インフラツーリズムの拡大に向けたインフラ施設と地域との連携手法の検討

予算事業ID 4649 前年度事業 開始 2022年度 終了予定 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 270 万円 のうち 251 万円(93.1%)を執行。不用相当額 18.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 270 万円 → FY2025 当初 0 円(−100.0%)。判定は「整合」。

事業の目的

インフラツーリズムの全国的な拡大に向けて、各地のインフラツアーや地域イベントの運営状況等を調査し、インフラ施設における受入環境や安全施設等の整備状況の把握を行い、その結果を踏まえ、周辺地域と連携し、公物管理とも両立可能なインフラツーリズムの運営実現に向けた仕組みの構築を目的とする。

事業の概要

・全国のインフラツアー及びインフラに関連する地域イベントの運営状況並びにツアー実施に必要な受入環境や安全対策施設等の状況の把握・整理を実施する。/・インフラ施設の周辺地域との連携手法や管理実態を踏まえたインフラツーリズムの運営の実現に向けて必要な支援策や制度面の検討を実施する。/・インフラツーリズムの全国的な拡大に向けての参考となる「インフラツーリズム拡大の手引き」について、検討した支援策や制度面の課題をとりまとめ、その結果に基づく改訂を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 270 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 270 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 251 万円 執行率 93.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 18.7 万円 現額の 6.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 90〜175.8%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算270 万円
歳出予算現額270 万円

使い道

執行額251 万円
不用相当額18.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 0 円 0 円
2022 2,700,000 円 2,700,000 円 2,629,000 円
2023 2,700,000 円 2,700,000 円 2,619,000 円
2024 2,700,000 円 2,700,000 円 2,513,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円0 円0 円2025年度シート
20225,000,000 円2,700,000 円2,700,000 円2,629,000 円97.4%71,000 円2025年度シート
20232,700,000 円2,700,000 円2,700,000 円2,619,000 円97.0%81,000 円2025年度シート
20242,700,000 円2,700,000 円2,700,000 円2,513,000 円93.1%187,000 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 2,700,000 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,513,000 円(93.1%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,700,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,700,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,700,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,700,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,513,000 円
執行率
93.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
187,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・「観光立国推進基本計画」(令和5年3月31日閣議決定)に「インフラツーリズムの推進」が明記されており、必要性等を踏まえた検討である。・支出先の選定にあたっては、企画競争による手続きを行い、外部の有識者からなる企画競争委員会による審査等を行い、必要性・公平性の確保を図った。・インフラツーリズム拡大の手引きの公開方法を工夫することで、閲覧数を大幅に増加させ、目標年度より前倒しして短期アウトカムの定量目標に到達、目標年度ではさらに前年度より閲覧数を伸ばすことができた。・インフラ施設を活用した民間ツアー実施箇所数については、目標値には及ばなかったものの、前年度より数を伸ばし、達成率90%と概ね順調に推移している。
改善の方向性
次年度以降「インフラツーリズムの更なる発展に向けた検討」業務において、引き続きインフラツーリズム拡大の手引きの普及を継続するとともに、手引きのノウハウがコンテンツに反映されるようツアー実施検討の支援等を実施することで、子どもや子育て世帯など様々な参加対象にあわせたコンテンツの増加およびツアー参加者数の増加へとつなげていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
終了予定
終了した事業であるものの、インフラツーリズムの更なる拡大に向けては、モデル地区での課題の抽出、解決策の検討等を実効性のある横展開を行っていただきたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットインフラツーリズム有識者懇談会の開催回数[件]21 50
アウトカム・短期拡大の手引きの年間ホームページアクセス数[回]20003517 175.85
アウトカム・長期インフラ施設を活用した民間ツアー実施箇所数[箇所]5045 90

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
次年度以降「インフラツーリズムの更なる発展に向けた検討」業務において、引き続きインフラツーリズム拡大の手引きの普及を継続するとともに、手引きのノウハウがコンテンツに反映されるようツアー実施検討の支援等を実施することで、子どもや子育て世帯など様々な参加対象にあわせたコンテンツの増加およびツアー参加者数の増加へとつなげていく。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社JTB
インフラの周辺観光資源と連携したツアー造成の調査、検討
2,421,000 円