環境省 / 自然環境局 / 総務課

国民公園等魅力向上推進事業

予算事業ID 4924 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.2 億円 のうち 1.1 億円(91.1%)を執行。不用相当額 1,066 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.2 億円、FY2026 概算要求は 1.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.2 億円 → FY2025 当初 1.2 億円(−4.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

旧皇室苑地として国民公園等が持つ魅力を最大限活用するため、各国民公園等が持つポテンシャルを引き出し、一層の魅力の向上を図り、また増加する来園者による公園施設への負荷を緩和しながら、各国民公園等の各施設の利便性・安全性を確保する。

事業の概要

閉園時間を活用する特別開園等の実施、公園内に所在する文化施設や周辺地域と連携した各種行事等の実証的な取組に加え、国の重要文化財などの魅力的な資源を活用した施設運営やキャッシュレス対応などの利便性・安全性を確保することで、それぞれの苑地が持つポテンシャルを更に引き出し一層の魅力の向上につながる取組を推進する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.1 億円 執行率 91.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,066 万円 現額の 8.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 80.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.2 億円
歳出予算現額1.2 億円

使い道

執行額1.1 億円
不用相当額1,066 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 180,000,000 円 232,000,000 円 102,000,000 円
2022 172,000,000 円 197,000,000 円 124,000,000 円
2023 120,000,000 円 127,000,000 円 120,920,000 円
2024 120,000,000 円 120,000,000 円 109,343,086 円
2025 115,000,000 円 115,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021180,000,000 円232,000,000 円102,000,000 円44.0%105,000,000 円2025年度シート
2022180,000,000 円172,000,000 円197,000,000 円124,000,000 円62.9%66,000,000 円2025年度シート
2023120,000,000 円120,000,000 円127,000,000 円120,920,000 円95.2%6,080,000 円2025年度シート
2024120,000,000 円120,000,000 円120,000,000 円109,343,086 円91.1%10,656,914 円2025年度シート
2025120,000,000 円115,000,000 円115,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 120,000,000 円 → FY2025 要求 120,000,000 円 → FY2025 当初 115,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 109,343,086 円(91.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 115,000,000 円 → FY2026 要求 113,141,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
120,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
120,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
120,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 120,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
109,343,086 円
執行率
91.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
10,656,914 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、より多くの利用者に対して、国民公園等の旧皇室園地としての価値を維持しながら日本の歴史・伝統に触れつつ、緑や庭園を手軽に楽しめる場を提供するため、園内の歴史的・文化的資源を活用した取組による各公園の魅力の向上と各施設の利便性・安全性をさらに高めるものであり、事業の実施により、各国民公園等が持つポテンシャルを引き出し、一層の魅力の向上を図るとともに、各施設の利便性・安全性を確保することができた。
改善の方向性
利用者の満足度向上と更なる来園者数の増加のため、引き続き一層の魅力の向上を図るとともに、各国民公園等の利便性・安全性を確保し、効果的・効率的な事業執行に努める。なお、短期アウトカムについては、通年でのアンケート調査により成果実績を確認する方法に見直す。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、国民公園等の各園地の一層の魅力向上に資する各種施策を実施し、成果目標の達成に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット国民公園等の魅力向上を図るための取組数[件数]4049 122.5
アウトカム・短期公園利用者アンケートにおける、満足度の向上[%]
アウトカム・長期国民公園等年間利用者数[万人]16961366 80.54245

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、各園地において一層の魅力向上に資する各種施策を実施する。
FY2025 当初予算(参考)
115,000,000 円
FY2026 概算要求
113,141,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 6 / 6 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B新宿御苑管理事務所
業務発注・監督等
103,986,000 円
E東京センチュリー株式会社 ほか
業務受注・実施等
103,986,000 円
C千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所
業務発注・監督等
700,000 円
F有限会社タケマエ ほか
業務受注・実施等
700,000 円
A皇居外苑管理事務所
業務発注・監督等
213,000 円
D株式会社ワークマン
業務受注・実施等
213,000 円