復興庁

被災者支援総合交付金

予算事業ID 497 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 77.6 億円 のうち 67.3 億円(86.7%)を執行。不用相当額 10.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 77 億円、FY2026 概算要求は 55.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 92.6 億円 → FY2025 当初 77 億円(−16.8%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

避難生活の長期化や災害公営住宅等への移転などに伴い、被災者をとりまく課題が多様化する中、被災自治体等が直面する課題・ニーズに的確に対応し、効果的な被災者支援活動を実施できるよう総合的に支援することを目的とする。

事業の概要

■対象地域:岩手県内、宮城県内、福島県内の自治体、及び県外避難者の在住する自治体(事業により異なる)/■対象団体:岩手県内、宮城県内、福島県内の自治体、及び県外避難者の在住する自治体等(事業により異なる)/■事業メニュー/ [復興庁所管]/ Ⅰ.1.①住宅・生活再建支援事業/ Ⅰ.1.②コミュニティ形成支援事業/ Ⅰ.1.③「心の復興」事業/ Ⅰ.1.④被災者生活支援事業/ Ⅰ.1.⑤被災者支援コーディネート事業/ Ⅰ.1.⑥県外避難者支援事業/ [厚生労働省所管]/ Ⅱ.2.被災者見守り・相談支援事業/ Ⅲ.3.仮設住宅サポート拠点運営事業/ Ⅳ.4.被災地健康支援事業/ Ⅴ.5.被災者の心のケア支援事業/ [こども家庭庁所管]/ Ⅵ.6.被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業/ [文部科学省所管]/ Ⅵ.7.福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業/ Ⅵ.8.子供への学習支援によるコミュニティ復興支援事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 97.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 92.6 億円 要求の 94.7%現額 77.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 67.3 億円 執行率 86.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 10.3 億円 現額の 13.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 86〜100%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 55.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算92.6 億円
補正予算-15 億円
歳出予算現額77.6 億円

使い道

執行額67.3 億円
不用相当額10.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 12,518,962,000 円 12,518,962,000 円 8,232,011,000 円
2022 11,527,269,000 円 11,527,269,000 円 7,577,893,000 円
2023 10,200,947,000 円 10,200,947,000 円 7,475,000,000 円
2024 9,258,075,000 円 7,758,075,000 円 6,729,116,000 円
2025 7,699,222,000 円 7,699,222,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202112,518,962,000 円12,518,962,000 円8,232,011,000 円65.8%4,286,951,000 円2025年度シート
202212,042,667,000 円11,527,269,000 円11,527,269,000 円7,577,893,000 円65.7%3,949,376,000 円2025年度シート
202311,143,458,000 円10,200,947,000 円10,200,947,000 円7,475,000,000 円73.3%2,725,947,000 円2025年度シート
20249,781,256,000 円9,258,075,000 円7,758,075,000 円6,729,116,000 円86.7%1,028,959,000 円2025年度シート
20257,840,000,000 円7,699,222,000 円7,699,222,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業全体の抜本的な改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 9,258,075,000 円 → FY2025 要求 7,840,000,000 円 → FY2025 当初 7,699,222,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,729,116,000 円(86.7%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 7,699,222,000 円 → FY2026 要求 5,550,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
9,781,256,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
9,258,075,000 円
補正予算
-1,500,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,758,075,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 -1,500,000,000 円(1件)、当初予算 9,258,075,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,729,116,000 円
執行率
86.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,028,959,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、被災者を取り巻く課題が多様化、個別化していることを踏まえ、被災者の生活再建のステージに応じた切れ目ない支援の実現を図ることが目的であり、こうした各自治体の取組を支援している。
改善の方向性
『「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針(令和7年6月20日閣議決定)』に基づき、被災自治体での今後の事業実施見込み等も踏まえながら、被災者支援事業全体について、引き続き復興の進捗に応じたきめ細かな支援ができるよう検討を進めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本事業のニーズを的確に把握し、適切な予算規模の適正化を図り、予算の効果的・効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット交付実績額[千円]93000006987000 75.12903
アウトカム・短期事業実施団体数[自治体]4038 95
アウトカム・中期実施事業数[事業]200172 86
アウトカム・長期事業を終了した自治体数の割合[%]55 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
令和8年度の概算要求では、被災自治体での復興の進捗状況や今後の事業実施見込みを踏まえながら、避難指示が解除された区域における生活再建支援の強化などにも取り組めるよう、事業実施に必要な予算額を計上した。
反映額(特別会計)
東日本大震災復興 2,100,000,000 円
FY2025 当初予算(参考)
7,699,222,000 円
FY2026 概算要求
5,550,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

E地方自治体等
--
6,757,454,000 円
A復興庁
--
2,970,590,000 円
B厚生労働省
--
2,761,846,000 円
Cこども家庭庁
--
842,361,000 円
D文部科学省
--
182,657,000 円