内閣官房 / 副長官補付 / 地域未来戦略本部事務局

「魅力的な地域をつくる」ための調査・研究事業

予算事業ID 50 前年度事業 開始 2021年度 終了予定 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,024 万円 のうち 2,183 万円(54.2%)を執行。翌年度繰越 1,800 万円、不用相当額 41.6 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 2,162 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,224 万円 → FY2025 当初 2,162 万円(−2.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

女性・若者を始めとした国民に魅力的な地域づくりを行うため、移住や転出移住の要因となる地域に根差す諸課題について、地域ごとの差異、また、人口規模による差異の有無も含めて明らかにしながら、多様な観点で深堀りする。

事業の概要

地方から転出や東京から転出しない実態や背景を探るため、一連の調査を通じて地域間移動の要因について、どのような観点があり、それぞれがどの程度影響しており、どのような施策や機能等が必要なのかを明らかにする。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,800 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,224 万円 要求の 79.4%現額 4,024 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,183 万円 執行率 54.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 41.6 万円 現額の 1%翌年度繰越 1,800 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,224 万円
補正予算1,800 万円
歳出予算現額4,024 万円

使い道

執行額2,183 万円
翌年度繰越1,800 万円
不用相当額41.6 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 32,000,000 円 32,000,000 円 24,000,000 円
2022 32,000,000 円 32,000,000 円 34,000,000 円
2023 28,000,000 円 28,000,000 円 27,121,000 円
2024 22,242,000 円 40,242,000 円 21,826,000 円
2025 21,618,000 円 39,618,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「「魅力的な地域をつくる」ための先行事例調査・研究」 → 2025年度〜「「魅力的な地域をつくる」ための調査・研究事業」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202132,000,000 円32,000,000 円24,000,000 円75.0%8,000,000 円2025年度シート
202237,000,000 円32,000,000 円32,000,000 円34,000,000 円106.2%要確認2025年度シート
202335,000,000 円28,000,000 円28,000,000 円27,121,000 円96.9%879,000 円2025年度シート
202428,000,000 円22,242,000 円40,242,000 円21,826,000 円54.2%416,000 円2025年度シート
202530,000,000 円21,618,000 円39,618,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 22,242,000 円 → FY2025 要求 30,000,000 円 → FY2025 当初 21,618,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 21,826,000 円(54.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 21,618,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
28,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
22,242,000 円
補正予算
18,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
40,242,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 18,000,000 円(1件)、当初予算 22,242,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
21,826,000 円
執行率
54.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
18,000,000 円
不用相当額
416,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
一般競争入札を実施したこと等により、競争性の確保やコストの低減に努めている。また、成果品はHPでの公表等を通じて、他の地方公共団体にも共有を図っている。
改善の方向性
事業の実施に当たっては、より効率的な執行に取り組んでいく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
終了予定
事業の有効性、効率性及び成果実績について、多角的に検証すること。また、本事業で得られた知見やノウハウを最大限生かし、後続の事業が、より効率的・効果的な事業となるよう努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査の実施件数[件]11 100
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
2025年度をもって事業終了見込み。
FY2025 当初予算(参考)
21,618,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

APwCコンサルティング合同会社
本事業について委託を受けて実施する。
21,826,000 円