復興庁

交通警察に係る補助金事業(被災地)

予算事業ID 518 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3 億円 のうち 3 億円(99.7%)を執行。不用相当額 103 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3.5 億円、FY2026 概算要求は 2.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3 億円 → FY2025 当初 3.5 億円(+16.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

東日本大震災の際、地震、津波、液状化現象等により、信号機や道路標識を始めとする交通安全施設において、柱の倒壊、機器の水没、故障等の被害が多数発生した。このため、平成24年度から、被災県の復旧・復興計画に合わせた経費措置を行うことにより、被災者の交通環境の確保を図るほか、災害応急対策の能力を強化し、今後の自然災害への備えを図っている。

事業の概要

被災県における交通の安全と円滑を図るため実施する信号機、道路標識等の復興事業に要する経費の一部を補助するものである。(復興事業10分の5)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3 億円 要求の 99.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3 億円 執行率 99.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 103 万円 現額の 0.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3 億円
歳出予算現額3 億円

使い道

執行額3 億円
不用相当額103 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 216,000,000 円 309,000,000 円 251,000,000 円
2022 201,000,000 円 252,000,000 円 233,000,000 円
2023 209,000,000 円 215,000,000 円 211,966,000 円
2024 300,844,000 円 300,844,000 円 299,815,000 円
2025 349,861,000 円 349,861,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021216,000,000 円309,000,000 円251,000,000 円81.2%7,000,000 円2025年度シート
2022201,000,000 円201,000,000 円252,000,000 円233,000,000 円92.5%13,000,000 円2025年度シート
2023209,000,000 円209,000,000 円215,000,000 円211,966,000 円98.6%3,034,000 円2025年度シート
2024301,000,000 円300,844,000 円300,844,000 円299,815,000 円99.7%1,029,000 円2025年度シート
2025349,861,000 円349,861,000 円349,861,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 300,844,000 円 → FY2025 要求 349,861,000 円 → FY2025 当初 349,861,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 299,815,000 円(99.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 349,861,000 円 → FY2026 要求 213,085,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
301,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
300,844,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
300,844,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 300,844,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
299,815,000 円
執行率
99.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,029,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、毎年の交付申請や事業終了後の補助対象事業の実績報告等により、事業の実施状況について確認している。令和6年度は、全てのアウトカムにおいて目標値を達成するなど、被災地における交通環境の確保のほか、災害応急対策の能力を強化すること及び今後の自然災害への備えを効果的に実施している。
改善の方向性
本事業の予算要求に当たっては、引き続き、予算要求単価等の見直しを実施するほか、対象事業、対象道路等従前の取組内容を不断に見直し、被災地の交通の安全と円滑化に資する取組について検討する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業のニーズを的確に把握し、適切な予算規模の適正化を図り、効果的・効率的な執行とすること

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット信号機電源付加装置【リチウム電池式】の整備[台]00
アウトプット信号灯器(車両用)のLED化[式]130130 100
アウトプット信号灯器(歩行者用)のLED化[式]9090 100
アウトプット信号機の新設[基]44 100
アウトカム・長期信号機電源付加装置【リチウム電池式】の整備[台]00
アウトカム・長期信号灯器(車両用)のLED化[式]130130 100
アウトカム・長期信号灯器(歩行者用)のLED化[式]9090 100
アウトカム・長期信号機の新設[基]44 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
外部有識者等の所見を踏まえ、引き続き、被災地の復旧・復興状況を踏まえて予算規模を精査するとともに、予算要求単価等の不断の見直しを行うなど、効果的・効率的な予算の執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
349,861,000 円
FY2026 概算要求
213,085,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A警察庁
補助金交付(交通安全施設等整備事業)
299,815,000 円
B福島県警察
交通安全施設等整備事業の実施
299,815,000 円
C株式会社電工社ほか
信号機関係事業
153,972,000 円
D株式会社郡山塗装ほか
標識・標示関係事業
107,315,000 円
Eコイト電工株式会社ほか
管制センター関係事業
38,528,000 円