復興庁

被災地域情報化推進事業

予算事業ID 521 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 126 万円 のうち 9.3 万円(7.4%)を執行。不用相当額 116 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 124 万円、FY2026 概算要求は 56.5 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 126 万円 → FY2025 当初 124 万円(−1.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

東日本大震災で被災した地方自治体が抱える課題について、当該地方公共団体が情報通信技術(ICT)を活用して効率的・効果的に解決する取り組みに対して支援を行い、当該課題を解決する。

事業の概要

東日本大震災で被災した地方自治体が、次の事業を実施する場合に、補助金を交付する(補助率3分の1)/ 「復興街づくりICT基盤整備事業」/  ア)共聴施設等整備事業/  イ)地上ラジオ放送受信環境整備事業/  ウ)ブロードバンド基盤整備事業/  エ)公共施設等情報通信環境整備事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 126 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 126 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 9.3 万円 執行率 7.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 116 万円 現額の 92.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 56.5 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算126 万円
歳出予算現額126 万円

使い道

執行額9.3 万円
不用相当額116 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,000,000 円 2,000,000 円 500,000 円
2022 48,000,000 円 48,000,000 円 400,000 円
2023 49,488,000 円 2,745,000 円 63,000 円
2024 1,255,000 円 1,255,000 円 93,466 円
2025 1,243,000 円 1,243,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,000,000 円2,000,000 円500,000 円25.0%1,500,000 円2025年度シート
202251,000,000 円48,000,000 円48,000,000 円400,000 円0.8%47,600,000 円2025年度シート
202349,842,000 円49,488,000 円2,745,000 円63,000 円2.3%2,682,000 円2025年度シート
20241,255,000 円1,255,000 円1,255,000 円93,466 円7.4%1,161,534 円2025年度シート
20251,255,000 円1,243,000 円1,243,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 1,255,000 円 → FY2025 要求 1,255,000 円 → FY2025 当初 1,243,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 93,466 円(7.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 1,243,000 円 → FY2026 要求 565,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,255,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,255,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,255,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,255,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
93,466 円
執行率
7.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,161,534 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、「東日本大震災からの復興基本方針」に基づき、被災自治体のICTを活用した復旧・復興に係る取り組みを支援するものである。事業の実施にあたっては、被災自治体からの要望に基づき、各地域の被災状況や地理的環境、社会的事情等に応じて真に必要な支援策のみを講じるものであり、国と自治体等の適切な役割分担に基づいて効率的に実施される施策であると認められる。
改善の方向性
被災自治体の要望や復興街づくりの状況等を踏まえ、適切に予算を執行する。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 被災自治体の情報通信技術(ICT)を活用した復旧・復興に係る取り組みへの支援を、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を進めるとともに事業の終期についても検討すること。また、執行率が低いこと及び近時の活動当初見込み/目標値の数がゼロであることなどを踏まえれば、この事業自体の今後の必要性を抜本的に再検討し、予算要求に当たっては予算規模の適正化を行うことを強く推奨する。
推進チーム所見
事業内容の一部改善
有識者からの指摘を踏まえ、所要の対応を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助事業採択件数[件]00
アウトカム・短期完了した事業の件数[件]00
アウトカム・長期事業により整備された情報通信基盤を利用する世帯数[世帯]00

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
事業のさらなる効率化を図った予算執行に努める。また、現場に足を運んで把握した各被災自治体のニーズ及び執行見込み等を勘案しつつ予算要求を行う。
反映額(特別会計)
東日本大震災復興 678,000 円
FY2025 当初予算(参考)
1,243,000 円
FY2026 概算要求
565,000 円
主な増減理由
過年度の執行状況を踏まえ、実績に応じて要求額を見直したため

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A総務省
復興特別会計を総務省に移替え
93,000 円
B総務省東北総合通信局
総務省本省予算を東北総合通信局に配算
93,000 円