内閣府 / 沖縄振興局 / 参事官(調査金融担当)

沖縄県内の金融機関等のスタートアップ支援に係る目利き力向上事業

予算事業ID 5514 前年度事業 開始 2023年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,318 万円 のうち 2,291 万円(98.8%)を執行。不用相当額 27 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,321 万円、FY2026 概算要求は 3,266 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,318 万円 → FY2025 当初 2,321 万円(+0.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

「強い沖縄経済」の実現に向け、県内でのスタートアップ創出を資金調達面で加速化するため、沖縄県内金融機関等が有望なスタートアップを発掘する能力の向上を図るとともに、スタートアップ支援への意識強化及び支援強化を図る。

事業の概要

委託先の調整により、県内金融機関等の職員の県外ベンチャーキャピタル等への企業内研修の実施、スタートアップ支援団体等による県内金融機関等へのセミナーの開催、金融機関等のスタートアップへの資金供給の拡大等、県内金融機関等の目利き力を向上を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,000 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,318 万円 要求の 77.3%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,291 万円 執行率 98.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 27 万円 現額の 1.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 98.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3,266 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,318 万円
歳出予算現額2,318 万円

使い道

執行額2,291 万円
不用相当額27 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 0 円 0 円 0 円
2023 17,000,000 円 17,000,000 円 16,122,332 円
2024 23,177,000 円 23,177,000 円 22,907,000 円
2025 23,209,000 円 23,209,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20220 円0 円0 円2025年度シート
202319,000,000 円17,000,000 円17,000,000 円16,122,332 円94.8%877,668 円2025年度シート
202430,000,000 円23,177,000 円23,177,000 円22,907,000 円98.8%270,000 円2025年度シート
202523,209,000 円23,209,000 円23,209,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 23,177,000 円 → FY2025 要求 23,209,000 円 → FY2025 当初 23,209,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 22,907,000 円(98.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 23,209,000 円 → FY2026 要求 32,662,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
30,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
23,177,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
23,177,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 23,177,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
22,907,000 円
執行率
98.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
270,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・沖縄県内でのスタートアップ創出を資金調達面で加速化するため、沖縄県内金融機関等の意識強化及び支援強化を図る必要がある。 ・一般競争入札(総合評価落札方式)により委託業者を決定することで事業の効率性は確保されているが、1者応札となったことから 、改善に努めていく必要がある。 ・令和6年度調査で作成した報告書は、沖縄県内金融機関等に配付している。
改善の方向性
予算の執行に当たっては、十分な公告期間及び業務期間の確保を行い、1者応札の改善を図り効率的な予算の執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
所期の成果目標の達成に向けて、引き続き、事業の進捗状況や課題等を的確に把握しながら、事業の有効性及び効率性について、より一層の検証に努め、予算の効率的な執行を行うこと。また、一者応札となっている要因を的確に分析して改善策を講じられたい。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット沖縄県内外ベンチャーキャピタルにおける企業内研修への参加者数、並びにスタートアップへの資金供給量の伸び率(2024年度までは企業内研修参加者数、2025年度より資金供給量の伸び率)[機関、%]56 120
アウトカム・短期沖縄県内金融機関等のセミナー参加者数(web参加含む)、並びにスタートアップへの資金供給量の伸び率(2024年度まではセミナー参加者数、2025年度より資金供給量の伸び率)[人、%]6564 98.46154
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業の効果についてニーズに応じたヒアリングやアンケート調査による情報収集等の検証をし、予算の効率的執行に努めていくとともに、一者応札となっている要因を分析し、改善に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
23,209,000 円
FY2026 概算要求
32,662,000 円
主な増減理由
金融機関等のニーズを踏まえ、研修内容の拡充を行うための必要な経費を積算したところ、増額となったもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aフォーシーズ株式会社
委託事業の実施
22,384,000 円