復興庁

保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金

予算事業ID 553 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: 保健衛生対策費、災害復旧等事業費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6.8 億円 のうち 6.8 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 8.1 億円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6.8 億円 → FY2025 当初 8.1 億円(+20.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

保健衛生施設等施設・設備災害復旧事業/東日本大震災により被害を受けた保健所、火葬場、精神科病院等の保健衛生施設等について、施設及び設備の早期復旧を支援し、地域住民の健康確保や疾病予防等、公衆衛生の確保を図る。

事業の概要

保健衛生施設等施設・設備災害復旧事業/ 東日本大震災により被害を受けた保健所、火葬場、精神科病院等の保健衛生施設等について、施設及び設備の復旧に必要な経費の一部を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6.8 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.8 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6.8 億円
歳出予算現額6.8 億円

使い道

執行額6.8 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 891,879,000 円 891,879,000 円 75,690,000 円
2022 0 円 813,000,000 円 461,715,000 円
2023 771,472,000 円 771,472,000 円 771,472,000 円
2024 678,993,000 円 678,993,000 円 678,993,000 円
2025 814,793,000 円 814,793,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021891,879,000 円891,879,000 円75,690,000 円8.5%3,189,000 円2025年度シート
2022621,000,000 円0 円813,000,000 円461,715,000 円56.8%351,285,000 円2025年度シート
2023781,000,000 円771,472,000 円771,472,000 円771,472,000 円100.0%0 円2025年度シート
2024679,000,000 円678,993,000 円678,993,000 円678,993,000 円100.0%0 円2025年度シート
2025814,793,000 円814,793,000 円814,793,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 678,993,000 円 → FY2025 要求 814,793,000 円 → FY2025 当初 814,793,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 678,993,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 814,793,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
679,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
678,993,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
678,993,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 678,993,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
678,993,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
東日本大震災により被害を受けた保健衛生施設等の復旧は、復旧計画が立たない施設を除いては着実に進んでおり、被災地域における地域住民に健康確保や疾病予防等の公衆衛生の向上が図られている。
改善の方向性
帰還困難区域が解除された施設もあるが、住民の帰還が進んでいないことから、具体的な復旧の目処が立っていない施設についても、要望があれば速やかに復旧を進められるよう引き続き調査を行い、適正な予算執行に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
復旧の目処がたたない施設を除き、着実に復旧事業が進捗している。進捗管理を適切に行い、効果的・効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金交付決定件数[件]11 100
アウトカム・短期整備計画(各年度毎の工事進捗率)の到達件数[件]11 100
アウトカム・長期復旧した保健衛生施設等数(累計)[件]236236 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
814,793,000 円
FY2026 概算要求
0 円
主な増減理由
現在復旧を進めている施設の整備が令和7年度で完了し、令和8年度には復旧要望がないため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A厚生労働省
移し替え
678,993,000 円
B東北厚生局
交付(書類審査・交付決定)
678,993,000 円
C医療法人博文会
精神科病院の施設整備費
678,993,000 円