厚生労働省 / 職業安定局 / 高齢者雇用対策課

生涯現役社会の実現に向けた調査研究事業

予算事業ID 5587 前年度事業 開始 2023年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,871 万円 のうち 1,683 万円(58.6%)を執行。不用相当額 1,188 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 2,909 万円、FY2026 概算要求は 3,004 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 2,871 万円 → FY2025 当初 2,909 万円(+1.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

近年、高齢者雇用対策は転換点を迎えており、今後は、生涯現役社会の実現に向けて働き方の大幅な転換を伴うニーズにも対応するために、有識者による検討会において各種取組の位置づけの整理や取組間の関係の体系化を行うことで、高年齢者の雇用・就業機会拡大とその質の向上を促すことを目的とする。

事業の概要

①高年齢者等の働き方等について知見を有する学識経験者を参集した検討会を開催し、生涯現役社会のあるべき姿、各種施策の位置づけの整理、各種施策の関係性等について検討及びとりまとめを行う/②検討会において必要な情報を収集するため、高年齢者の就職先である企業や団体、その他、高年齢者の雇用等の実態について知見を有する団体等の各分野関係者へヒアリング・意見交換を実施する

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,871 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,871 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,683 万円 執行率 58.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,188 万円 現額の 41.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 3,004 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,871 万円
歳出予算現額2,871 万円

使い道

執行額1,683 万円
不用相当額1,188 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 0 円 0 円 0 円
2023 28,468,000 円 28,468,000 円 24,200,000 円
2024 28,713,000 円 28,713,000 円 16,830,000 円
2025 29,094,000 円 29,094,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20220 円0 円0 円2025年度シート
202328,468,000 円28,468,000 円28,468,000 円24,200,000 円85.0%4,268,000 円2025年度シート
202428,713,000 円28,713,000 円28,713,000 円16,830,000 円58.6%11,883,000 円2025年度シート
202529,094,000 円29,094,000 円29,094,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 28,713,000 円 → FY2025 要求 29,094,000 円 → FY2025 当初 29,094,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 16,830,000 円(58.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 29,094,000 円 → FY2026 要求 30,036,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
28,713,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
28,713,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
28,713,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 28,713,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
16,830,000 円
執行率
58.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
11,883,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
昨年度の報告書も踏まえ、今回は高年齢者の給与をはじめとする処遇等に係る企業ヒアリングを通じ実態把握を行うことで、高齢者雇用に関する課題や施策の検討の一助となっている。
改善の方向性
次年度においては、実態の深掘りやプロセスへの着目、労働者へのアンケート調査や自治体へのヒアリング等により多角的な角度からの検討を進めることでより効果的な事業となると思料。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
実績に応じて予算額は引き続き精査しつつ、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めるとともに、執行率の向上を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット実施回数[回]66 100
アウトカム・短期本数[本]11 100
アウトカム・長期施策数[施策数]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
今年度事業の実施状況等を踏まえ、より効果的な事業実施(調査研究内容の改善等)を検討しつつ、引き続き適正な執行に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
29,094,000 円
FY2026 概算要求
30,036,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社エーフォース
検討会の開催、企業ヒアリングの実施、報告書の取りまとめ等
16,830,000 円