厚生労働省 / 老健局 / 老人保健課

介護職員収入引上げ支援事業費

予算事業ID 5661 前年度事業 開始 2021年度 終了予定 2024年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 364 億円 のうち 302 億円(83.0%)を執行。不用相当額 61.9 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

令和3年度補正分:「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、介護職員を対象に、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施する」とされたことを踏まえ、当該措置の実施に必要な経費を補助する。//令和5年度補正分:「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「医療・介護・障害福祉分野においては、2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講ずる。」とされたことを踏まえ、当該措置の実施に必要な経費を補助する。

事業の概要

令和3年度補正分/補助対象: 都道府県/補助率: 都道府県:10/10/事業内容: 都道府県:令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助するとともに、介護職員処遇改善支援事業の実施に必要な経費について支援を行う。//令和5年度補正分/補助対象: 都道府県/補助率: 都道府県:10/10/事業内容: 都道府県:令和6年2月から5月までの間、介護職員に対して2%程度(月額平均6,000円相当)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助するとともに、介護職員処遇改善支援事業の実施に必要な経費について支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 364 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 302 億円 執行率 83.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 61.9 億円 現額の 17%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 233.3%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越364 億円
歳出予算現額364 億円

使い道

執行額302 億円
不用相当額61.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2022 0 円 101,297,901,000 円 86,830,205,059 円
2023 0 円 37,021,443,000 円 581,240,388 円
2024 0 円 36,440,202,612 円 30,245,828,205 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20220 円101,297,901,000 円86,830,205,059 円85.7%14,467,695,941 円2025年度シート
20230 円0 円37,021,443,000 円581,240,388 円1.6%0 円2025年度シート
20240 円0 円36,440,202,612 円30,245,828,205 円83.0%6,194,374,407 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 30,245,828,205 円(83.0%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
36,440,202,612 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
36,440,202,612 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 36,440,202,612 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
30,245,828,205 円
執行率
83.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,194,374,407 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度処遇状況等調査では、介護職員の賞与などを含めた平均給与額が、前年と比較し1.4万円増加し、目標を達成した。
改善の方向性
介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にあり、その人材確保に向けて処遇改善を進めることは重要である。より多くの事業所に処遇改善のための措置を活用いただけるよう、引き続き、介護職員処遇改善支援事業の実施主体である都道府県支援等の取組を行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
終了予定
事業目的を達成したことから、予定通り終了すること。なお、本事業の実施を通して得られた知見については、今後の類似事業にも利活用していくこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業実施都道府県数[数]4747 100
アウトカム・長期補助金取得事業所において介護職員一人当たり6,000円以上の賃金改善[円]600014000 233.33333

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
当該事業は終了するが、得られた知見は他の事業にも活用する。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京都ほか
事業所への支払い等
30,202,140,293 円
Bイマジネーション株式会社
電話相談窓口の運営及び申請書の審査・データ入力等
43,688,000 円