復興庁

特用林産施設体制整備復興事業

予算事業ID 594 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: 食料安定供給関係費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 10.4 億円 のうち 7.4 億円(70.8%)を執行。翌年度繰越 1.7 億円、不用相当額 1.4 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 8.1 億円、FY2026 概算要求は 7.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 8.6 億円 → FY2025 当初 8.1 億円(−5.4%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

安全なきのこ等の生産に必要な生産資材の導入や栽培施設等の整備により、特用林産物生産の経営基盤の強化や就業機会の確保を図り、被災地の復興を促進する。

事業の概要

①次期生産に必要な生産資材の導入/②ほだ木の洗浄機械や簡易ハウスなどの放射性物質の防除施設等を整備/③安全性が確認されたきのこ等の出荷促進に向けた放射性物質の測定機器(⾮破壊検査機器を含む)の導⼊及び出荷管理・検査の体制整備

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8.6 億円 要求の 99.4%現額 10.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7.4 億円 執行率 70.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.4 億円 現額の 13.2%翌年度繰越 1.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 75〜89.6%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 7.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8.6 億円
前年度繰越1.8 億円
歳出予算現額10.4 億円

使い道

執行額7.4 億円
翌年度繰越1.7 億円
不用相当額1.4 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 871,000,000 円 1,121,000,000 円 811,000,000 円
2022 898,000,000 円 1,087,000,000 円 762,297,000 円
2023 885,000,000 円 1,081,000,000 円 742,112,000 円
2024 855,000,000 円 1,039,414,000 円 735,554,000 円
2025 809,000,000 円 976,129,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021871,000,000 円1,121,000,000 円811,000,000 円72.3%121,000,000 円2025年度シート
2022931,000,000 円898,000,000 円1,087,000,000 円762,297,000 円70.1%128,703,000 円2025年度シート
2023898,000,000 円885,000,000 円1,081,000,000 円742,112,000 円68.7%154,474,000 円2025年度シート
2024860,000,000 円855,000,000 円1,039,414,000 円735,554,000 円70.8%136,731,000 円2025年度シート
2025809,000,000 円809,000,000 円976,129,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「縮減」

FY2024 当初 855,000,000 円 → FY2025 要求 809,000,000 円 → FY2025 当初 809,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 735,554,000 円(70.8%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「縮減」

FY2025 当初 809,000,000 円 → FY2026 要求 742,189,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
860,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
855,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
184,414,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,039,414,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 184,414,000 円(1件)、当初予算 855,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
735,554,000 円
執行率
70.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
167,129,000 円
不用相当額
136,731,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
安全なきのこ等の生産に必要な生産資材の導入、放射性物質の防除等について、各地域において適切に実施され、出荷制限の解除も進みつつあり、特用林産物の経営基盤の強化及び生産の継続が図られている。
改善の方向性
きのこ類の産地再生に寄与するため、引き続き都道府県に対する適切な指導等を行い、効率的・効果的な事業の実施に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
執行率が低いことから、的確なニーズ把握に努め、予算規模の適正化に努めるとともに、効果的・効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業を実施した県数[県数]1212 100
アウトカム・短期震災前(H22)のしいたけの生産量[千t]3627 75
アウトカム・長期国産きのこ類の生産量[万t]4843 89.58333

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
所見を踏まえ、翌年度要求額の精査を行い縮減した。
反映額(特別会計)
東日本大震災復興 66,811,000 円
FY2025 当初予算(参考)
809,000,000 円
FY2026 概算要求
742,189,000 円
主な増減理由
事業を実施する県数の見直しに伴う要求額の減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A農林水産省
農林水産省へ移し替え
872,285,000 円
B福島県ほか
当該県下の事業実施主体に対する復興事業に関する交付金の交付事務、事業推進に必要な事務手続き、指導監督等の実施
735,555,000 円
C公益社団法人 福島県森林・林業・緑化組合ほか
①きのこの生産力増強対策、生産資材の導入/②放射性物質の防除対策
735,555,000 円