復興庁

河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管)

予算事業ID 640 前年度事業 開始 2012年度 主要経費: 災害復旧等事業費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 72.5 億円 のうち 65.1 億円(89.7%)を執行。翌年度繰越 5.6 億円、不用相当額 1.9 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 74.9 億円、FY2026 概算要求は 135 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 65.2 億円 → FY2025 当初 74.9 億円(+14.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

東日本大震災の被災地の復旧・復興を強力に推進する。

事業の概要

被災地の復旧・復興のため、被災した堤防等の復旧等を実施する。/※補助率: 2/3以上

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 62.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 65.2 億円 要求の 104%現額 72.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 65.1 億円 執行率 89.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.9 億円 現額の 2.6%翌年度繰越 5.6 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 135 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算65.2 億円
前年度繰越7.3 億円
歳出予算現額72.5 億円

使い道

執行額65.1 億円
翌年度繰越5.6 億円
不用相当額1.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 7,433,000,000 円 58,540,000,000 円 40,005,000,000 円
2022 4,095,000,000 円 19,905,000,000 円 16,974,000,000 円
2023 5,010,000,000 円 6,027,000,000 円 5,488,901,000 円
2024 6,518,000,000 円 7,251,338,000 円 6,505,384,000 円
2025 7,488,000,000 円 8,048,780,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20217,433,000,000 円58,540,000,000 円40,005,000,000 円68.3%2,725,000,000 円2025年度シート
20224,094,000,000 円4,095,000,000 円19,905,000,000 円16,974,000,000 円85.3%1,914,000,000 円2025年度シート
20235,010,000,000 円5,010,000,000 円6,027,000,000 円5,488,901,000 円91.1%要確認2025年度シート
20246,270,000,000 円6,518,000,000 円7,251,338,000 円6,505,384,000 円89.7%185,174,000 円2025年度シート(改訂)
20257,488,000,000 円7,488,000,000 円8,048,780,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 6,518,000,000 円 → FY2025 要求 7,488,000,000 円 → FY2025 当初 7,488,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,505,384,000 円(89.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 7,488,000,000 円 → FY2026 要求 13,528,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
6,270,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,518,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
733,338,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,251,338,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 6,518,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 733,338,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,505,384,000 円
執行率
89.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
560,780,000 円
不用相当額
185,174,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・アクティビティ①について、災害復旧事業の実施によって安全度が回復した市町村は157のうち152となっており、着実に実績をあげている。・東日本大震災で被災した施設の速やかな復旧を図り、公共の福祉を確保することを目的とする重要な事業であり、国民や社会のニーズは高い。・現地の施工条件に合わせ経済的な施工を行っている。・成果目標の達成に向けて着実に実績をあげている。
改善の方向性
引き続き東日本大震災で被災した施設の早期復旧に向け関係機関や地元自治体と連携を図りながら事業を推進する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業のニーズを的確に把握し、適切な予算規模の適正化を図り、効果的・効率的な執行とすること

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット(補助事業)当該年度の災害復旧事業の実施完了箇所数[箇所]10
アウトカム・短期(補助事業)避難指示区域に災害復旧事業が残っている市町村を除いた安全度を回復した市町村数[市町村]152
アウトカム・長期(補助事業)災害復旧の完了により安全度を回復した市町村数※最終目標年度は、避難指示区域の解除状況を踏まえて今後検討[市町村]152

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
7,488,000,000 円
FY2026 概算要求
13,528,000,000 円
主な増減理由
事業の進捗等を踏まえた地方公共団体からの所要額を積み上げた結果、増額なっている。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国土交通省
予算配分、事業採択
6,505,384,000 円
B岩手県ほか
工事の実施及び工事に係る調査・設計等
6,505,384,000 円