内閣府 / 政策統括官(防災担当) / 参事官(復旧・復興担当)

現地対策本部設置に係る施設の改修に要する経費

予算事業ID 6424 前年度事業 開始 2014年度 終了予定 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3,259 万円 のうち 3,257 万円(100.0%)を執行。不用相当額 1.2 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生し、現地対策本部を設置する場合の設置場所候補である施設について、現地対策本部の円滑な活動に資するための施設の改修を行うことを目的とする。

事業の概要

現地対策本部の設置場所候補は地方合同庁舎等の既存公共施設としているが、活動スペースとなる共用会議室等において、活動に必要となる電源の設備・容量が不十分であるため、必要な電源等を確保するための電気設備改修工事等を実施する。また、現地対策本部の活動においては緊急災害対策本部等との通信の確保が必要不可欠であり、災害時に信頼性の高い通信を確保するため、中央防災無線網によるネットワーク設備、電話交換設備等の情報通信基盤を整備するものである。//(令和3年度実績)/日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生時の岩手県における現地対策本部の設置場所である、盛岡第2合同庁舎において、管理官署及び東北地方整備局等の関係者と調整を行い、工事完了した。/(令和6年度予定)/南海トラフ地震発生時の四国における現地対策本部の設置場所である高松サンポート合同庁舎において、管理官署と調整を行い整備を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 357 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 3,259 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,257 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 万円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越3,259 万円
歳出予算現額3,259 万円

使い道

執行額3,257 万円
不用相当額1.2 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 33,243,000 円 658,000 円
2024 0 円 32,585,000 円 32,573,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円33,243,000 円658,000 円2.0%0 円2025年度シート
20243,573,000 円0 円32,585,000 円32,573,000 円100.0%12,000 円2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「終了予定」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 32,573,000 円(100.0%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,573,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
32,585,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
32,585,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 0 円(1件)、前年度から繰越し 32,585,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
32,573,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
12,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
四国における現地対策本部機能確保のため施設整備を行った。
改善の方向性
今後も執行に当たっては、予算の効果的・効率的な執行に留意して行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
本事業で実施した整備工事において、本レビューシートにおける説明内容の更なるブラッシュアップを検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトカム・短期発注件数[件]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社中松商会
工事の実施
32,443,000 円