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警護の強化・充実

予算事業ID 6443 前年度事業 開始 2023年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 12.2 億円 のうち 11.5 億円(94.0%)を執行。翌年度繰越 6,516 万円、不用相当額 870 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3,159 万円、FY2026 概算要求は 1.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3,474 万円 → FY2025 当初 3,159 万円(−9.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、装備資機材を効果的に活用し、警護の強化を図ることで警護対象者及び聴衆の安全確保に万全を期すものである。

事業の概要

本事業は、警護対象者及び聴衆の安全確保に万全を期すため、必要な装備資機材の整備を継続的に行うものである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 10 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3,474 万円 要求の 3.5%現額 12.2 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 11.5 億円 執行率 94.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 870 万円 現額の 0.7%翌年度繰越 6,516 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3,474 万円
補正予算6,516 万円
前年度繰越11.2 億円
歳出予算現額12.2 億円

使い道

執行額11.5 億円
翌年度繰越6,516 万円
不用相当額870 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 35,000,000 円 2,819,000,000 円 1,375,628,255 円
2024 34,739,000 円 1,224,465,600 円 1,150,598,745 円
2025 31,591,000 円 327,013,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202335,000,000 円2,819,000,000 円1,375,628,255 円48.8%318,807,145 円2025年度シート
2024998,543,000 円34,739,000 円1,224,465,600 円1,150,598,745 円94.0%8,704,855 円2025年度シート
2025102,913,000 円31,591,000 円327,013,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 34,739,000 円 → FY2025 要求 102,913,000 円 → FY2025 当初 31,591,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,150,598,745 円(94.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 31,591,000 円 → FY2026 要求 125,593,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
998,543,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
34,739,000 円
補正予算
65,162,000 円
前年度繰越
1,124,564,600 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,224,465,600 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 65,162,000 円(1件)、前年度から繰越し 1,124,564,600 円(1件)、当初予算 34,739,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,150,598,745 円
執行率
94.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
65,162,000 円
不用相当額
8,704,855 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
【必要性】本事業は、国内外の要人(警護対象者)及び聴衆の安全を確保を目的とする、政府として極めて重要な事業であり、国費を投入して実施すべき事業である。【事業の効率性】装備資機材の整備においては、調達手続きの都度、仕様の精査、見直し、競争性を高めるための仕様の確認、契約方式の検討を行っているほか、執行状況の把握に努めている。【事業の有効性】予算要求時に、警護対象者及び聴衆の安全を確保するために必要な装備資機材の整備に向けた検討を行っている。本事業により整備した装備資機材を有効活用し、警護対象者及び聴衆に対する違法行為の未然防止に努めている。
改善の方向性
アクテビティについて、引き続き目標を達成できるよう取り組む。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 本事業は、装備資機材を整備し、効果的に活用することで、国内外の要人(警護対象者)及び聴衆の安全を確保するという観点から、継続して実施する必要があるものと思われるが、引き続き、適切な予算の策定かつ効率的な執行に努めること。
推進チーム所見
現状通り
引き続き、警護対象者、聴衆及び警護員の安全を確保するために必要な資機材を精査した上で適切に予算を策定するとともに、調達の際は資機材の仕様の見直し等を行い、競争性や透明性を高めつつ、効果的な予算の執行に努める。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット装備資機材を活用した訓練の実施件数[件]
アウトカム・短期装備資機材を活用した訓練の実施件数[件]
アウトカム・長期警護実施中の警護対象者及び聴衆に対する違法行為の発生件数[件]00

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、適切かつ効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
31,591,000 円
FY2026 概算要求
125,593,000 円
主な増減理由
資機材の整備に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A民間会社
資機材の購入
1,150,598,745 円