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統括・監理支援システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)

予算事業ID 6545 前年度事業 開始 2022年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額が 0 以下で、執行額は 3.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえて、デジタル庁及び各省が構築するシステムが適切な方向に向かうよう、重点計画等を策定し、レビューや予算の一括計上等を通じて、政府全体の情報システムを統括・監理するための基礎情報を整理する。

事業の概要

「重点計画」等の全体戦略を企画・立案し、その実現に向けて、政府全体のシステムを統括・監理する機能の整備を行う。/以下の機能を整備した。/・webフォームで入力する機能/・データベース情報を閲覧するビュー

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3.3 億円 現額 0 以下(算出対象外)
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜120%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 0 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 0 円 0 円 162,887,091 円
2024 0 円 0 円 332,990,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20230 円0 円162,887,091 円(算出対象外)2025年度シート
20240 円0 円0 円332,990,000 円(算出対象外)2025年度シート
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 —(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
内訳(予算種別)
—(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
332,990,000 円 (歳出予算現額が 0 以下)
執行率
—(算出対象外)

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティの効果に関する点検結果として、当初見込んでいた情報資産管理標準シートの提出率90%に対し実提出率99%以上となるなど順調に事業を進められている。
改善の方向性
アクティビティについて長期アウトカム記載の通り、各省へ展開も調整進めており、引き続き目標年度に向け取り組む。
外部有識者点検
公開プロセス(最終実施 2025年度)
推進チーム所見
現状通り
外部有識者から提言のあった事項の改善に取り組むとともに、事業の有効性・効率性・成果について適切かつ的確に検証し、効率的執行に努めるべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット情報資産管理標準シートの提出率[%]9698 102.08333
アウトカム・短期Webフォームの利用府省数[府省]1012 120
アウトカム・中期各ビューへのアクセス件数[件]1440014400 100
アウトカム・長期各省PMO向け利用府省数[府省]1011 110

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
本システムの各ビューへのアクセスに伴う行政事務の効率化効果を費用対効果の指標として新たに設定する。また本システムについては、今後システムの更改なども見据えているところ、各府省のPMOやPJMOもステークホルダになることから、情報更新の頻度や方法については、各府省の意見も十分に聴取した上で、例えば、各府省が提出している資料をシステム上に入力し、今後の随時の更新はシステム上のデータを更新するのみとして作業を省力化するなど、業務設計・システム設計を行っていく。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 8 / 8 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Bアビームコンサルティング株式会社
統括・監理支援システムの運用等
134,907,000 円
Dボストン・コンサルティング・グループ合同会社
国等の情報システムの全体最適化等に関する調査研究
126,352,000 円
Aキャップジェミニ株式会社
統括・監理支援システムの改修
69,696,000 円
Gセルプロモート株式会社
統括・監理支援システムの改修
11,440,000 円
HINTLOOP株式会社
統括・監理支援システムの運用等
8,800,000 円
E株式会社NALU
統括・監理支援システムの改修
4,290,000 円
F株式会社Y's
統括・監理支援システムの改修
3,689,000 円
C富士ソフト株式会社
統括・監理支援システム利用のためのライセンス購入
2,035,000 円