復興庁

県外自主避難者支援体制強化事業

予算事業ID 6592 前年度事業 開始 2016年度 終了予定 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,753 万円 のうち 2,365 万円(85.9%)を執行。不用相当額 388 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 2,593 万円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 2,753 万円 → FY2025 当初 2,593 万円(−5.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(平成25年10月11日閣議決定。平成27年8月25日改定)を踏まえ、各地で活動している各種支援団体及び自主避難者に対し、全国の自治体が実施している定住・移住支援策をはじめとした各種情報を提供することにより、自主避難者が自ら居を定め、安心して自立した生活を送れるようにすることを目的とする。

事業の概要

本事業は、各種支援団体及び避難者に対し、以下①及び②により、各種情報提供を実施する事業である。/①福島県の事業(以下「県事業」という。)を受託し、全国に所在する避難者に対して各地で相談対応・支援を行う支援団体(以下「受託団体」という。)が、効果的に支援を実施できるよう、全国の定住・移住支援策や避難者支援団体の活動事例等の情報を収集し、会議等を通じて受託団体へ情報提供する。/②一般公開サイトを通じて、避難者支援情報のワンストップ窓口化を目指し、定住・移住支援策をはじめとした各種情報を提供する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,753 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,753 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,365 万円 執行率 85.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 388 万円 現額の 14.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 60〜91.3%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,753 万円
歳出予算現額2,753 万円

使い道

執行額2,365 万円
不用相当額388 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2023 27,656,000 円 27,656,000 円 26,462,000 円
2024 27,528,000 円 27,528,000 円 23,650,000 円
2025 25,926,000 円 25,926,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202327,656,000 円27,656,000 円26,462,000 円95.7%1,194,000 円2025年度シート
202427,528,000 円27,528,000 円27,528,000 円23,650,000 円85.9%3,878,000 円2025年度シート
202525,926,000 円25,926,000 円25,926,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 27,528,000 円 → FY2025 要求 25,926,000 円 → FY2025 当初 25,926,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 23,650,000 円(85.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 25,926,000 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
27,528,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
27,528,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
27,528,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 27,528,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
23,650,000 円
執行率
85.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,878,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①②いずれも、測定指標は概ね順調に推移している。避難生活の長期化に伴い避難者の直面する課題が個別化、多様化、複雑化してきている現在において、復興庁として、支援団体等に対し、県事業では実施し難い情報提供を、オンラインも活用しつつ実施したことで、一定の効果があったものと考えられる。
改善の方向性
アクティビティ①②いずれも、引き続き取り組む。特に受託団体が参加する会議の開催については、より高い効果が得られるよう、実施方法について都度検討する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
終了予定
昨年度の外部有識者の点検等も踏まえ、本事業を終了とすることは妥当。引き続き、事業終了に向けて、進捗管理を適切に行い、予算の効果的・効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット提供した事例等の件数[件]22 100
アウトプット受託団体が参加する会議の開催回数[回]22 100
アウトカム・短期受託団体から県事業の管理者への相談件数(令和元年度の相談件数7件からの減少件数)[件]53 60
アウトカム・長期避難者から受託団体への相談件数(平成29年度の相談件数1,897件からの減少件数)[件]700639 91.28571
アウトカム・短期受託団体から県事業の管理者への相談件数(令和元年度の相談件数7件からの減少件数)[件]53 60
アウトカム・長期避難者から受託団体への相談件数(平成29年度の相談件数1,897件からの減少件数)[件]700639 91.28571

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
FY2025 当初予算(参考)
25,926,000 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター
情報収集及び提供等
23,650,000 円